同学你好 不清理就不用操作

老师,上午问问题没问全,接着问一下啊!我公司租用个人的车办公用,交了一年的租赁费72000请问老师我账务处理分录怎么做?交款时,借长期待摊费用72000贷现金72000,每个月摊销时,借管理费用——汽车租赁费6000贷长期待摊费用。这样做对么?请老师指教
你好,租的工厂装修买了电线电缆发了五万多,分三次付款的,付款分录借长期待摊 贷银行存款 折旧时 借管理费用 折旧 贷长期待摊 以上分录正确吗, 收到发票我们怎么做账 请写出来 谢谢
租的工厂装修买了电线电缆发了五万多,分三次付款的,付款分录借长期待摊 贷银行存款 折旧时 借管理费用 折旧 贷长期待摊 以上分录正确吗, 收到发票我们怎么做账 请写出来 谢谢 直接告诉正确分录
老师,你好,公司买的一辆电动车,9月份计提折旧结束了,我做的分录是借:管理费用-长期待摊费用 贷:长期待摊费用,接下来怎么操作呢?
老师,我们公司财务代理记账付的是一年的费用,我做的是借长期待摊费用,贷银存,月底这个费用还需要做摊销吗,摊销的分录是不是借累计摊销,贷长期待摊 还是说这个费用可以直接借管理费用,贷银存,做到一个月算费用呢,谢谢老师了
我不想登录这笔影响了费用太高,汇算清缴高
可以吗老师我把管理费用招待费改成了应付账款
老师谢谢你,我把管理费用科目改成应付账款可以吗
我不想冲进项只想冲393539.83
我冲掉393539.83
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
结转成本里面的直接人工,是应付职工薪酬的,还是计提职工薪酬的直接人工
同学你好 是应付职工薪酬
机器人维修服务,是不是在现代服务,下的研发服务里面开,对方要求开6个点的专票?
同学你h好 对的 是这样的