您好,是 借:销项50 贷:进项50 这样的

#提问#老师,假如全年增值税就这一笔分录进项200,销项100,进项税额转出50,年底怎么做分录借:应交税费--应交增值税(销项税额)100 贷:应交税费--应交增值税(进项税额)100 这么做分录对吗?
老师,一般纳税人当月进项大于销项,还需要做这一步分录吗?借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项
公司11月建账,11月进项税150、销项税200 借:应交税费~应交增值税~转出未交增值税 50 贷:应交税费~未交增值税50 12月份进项税300 销项税250 不做转出分录 年底怎么转平增值税呢?
请问本月进项大于销项,①转出本月销项分录 借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ②转出进项税额 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-进项税额,后面还需要做什么分录了
老师,如果当月进项100销项50,用结转吗,是做借应交税费销项税100 借应交税费-应交增值税未交增值税 贷应交税费进项税,对吗
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
员工住宿舍,收取员工宿舍的水电费要怎么做账
老师进项还有50,不用把这个留抵50倒挤到借方:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)50,
这个的话是不需要的,您好
谢谢老师
不客气的早点休息