您好,申报的话,是在那个未开票收入,申报负数,然后开票栏次写正数,这个就行

老师,请问代账会计把3月的税报完了,可是3月发票还没有认证,现在认证的时候就显示属于4月发票,这种怎么操作啊?
2023.12月我认证了一张发票,但2024.3月发生了退货。我是购货方,由于发票已经认证,所以由我已经开具了红字信息表申请单,但是销方这张发票还没给我开红字发票。今天申报增值税,直接就显示了那个进项税额转出的金额。怎么做呢。
老师就是 我认证进项税 我其实已经认证完了 还是显示我还有没有认证的; 还有就是我每个月申报了未开票收入,下个月冲回,这种申报增值税怎么操作哇。
老师,您好。我们2021-2023年有一些单据没有退税处理,这个月初开始做,提交后,专管员说让下个月再申请 ,这个月先做2025年的。 实际上,我们增值税已经申报过了,2025年的进项票没有认证,就是等退2025年的税时,再认证使用。现在还能再反申报增值税,做进项认证吗? 申报的增值税还没有交税。
老师您好,我是一般纳税人门窗厂,就是这个月报税的时候领导说税交的太少了,要确认下未开票收入,现在的问题是我要确认的这部分中有好几个项目都要开外经证,税率是9%,我税还没申报,老师我现在不知道怎么操作合适,就是我现在确认未开票收入的时候是不是就要把外经证开出来还是怎么做
可是老师 他这个公司是每个月都要申报未开票;下个月又冲回;下个月又会申报未开票收入,就是滚动起来
是,要么不麻烦的话就是未开票收入,这个不申报,到时候直接申报开票的
税务局要求这样 我感觉就是我又要红冲上个月的 又要增加这个月的 这个不是矛盾吗
主要是你的开票和收入不在一个月份,所以才会导致这样的,您好
就是老师 老师我的问题是 我这个月又要红冲上个月的 又要增加未开票收入这种怎么申报哇 这个增加和减少不是在同一个地方吗
对啊,但是你总不能每个月的未开票和冲回的都是一样吧
老师 我明白了申报两个之和 ,老师 核定征收 个体 也是一个季度不超过30万免征还是
嗯,这个的话也是不超过30
这个个体他每个月,老师那这个意义作用是什么哇
那个是相当于一个核定限额的意思
和一个季度不超过30万不矛盾噶老师 核定意思是说只能一个月开那么多票吗还是
这个是不矛盾的,因为核定的话,不超过也是正常免税
我懂了老师 核定就是不超过那个金额免税;又因为现在这个政策原因 超过了核定但是一个季度不超过30万也是免税对不对呀老师
嗯,就是这个区别,说白了还是30
老师 是不是申报这两个就好了 那为什么有的要在个税端申报啊
那个个人所得税,是必须在个税端申报
不是经营所得吗老师 ,我懂了 这个个体应该是核定了企业所得税
个体户是没有企业所得税的,您好