同学你好!你看的余额是9月底的吗。如果是的话 【未交增值税 】这个会计科目,在10月申报完后,补一个分录进去,也许就平了, 另外,除了上述这个, 如果应交增值税还有余额时,你用税局的报表,核对一下,看看差在哪里了, 光看账上余额,没法判断原因,

可以用公户里的钱作为投资款入注册资本吗
#提问#老师,去年开了一张发票有水费100元和电费300元,可以部分红冲电费100元吗
老师你好,社保按社平工资申报的,个税报工资可以比社平工资高,河北省
请问下有没有类似于信用票据的模版,说明是我们赠送给客户的不收费产品呢!谢谢!
请问,小规模公司,开专票,应交税费科目的二级科目是哪个?开的专票
老师,报关单上的名称和发票名称不一致,但是代码是对的,导致申报退税的时候是不得退税,退税为0.请问还能有补救方法吗?一月的报关单,2月申报退税
晚上好,我要去重新修改4季度的报表,我们工资都是当月计提次月发放工资,在填写企业所得税季报的时候,应付职工薪酬填写,看科目余额表是从应付职工薪酬的贷方累计金额选择日期是从1月-12月吗?还是怎么看
老师请问下,公司2024年12月申请专利,专利费发票开在2025年,记账2025年研发支出~其他费用里面,问题1.这个能进行加计扣除吗?2.算不算去年的费用?3.如果不能入研发支出,那2025年已经入了要怎么处理比较好呢?
老师, 我们的工人工资由甲方代发了,这个个税应该谁报
一般纳税人,我2月份的发票开错了,3月红冲,多缴纳的增值税,会退回来吗?还是没得退了
怎么看税局的报表
税局的增值税申报上, 每月 1)进项税 要=财务账上 进项税 2)销项税 要=财务账上 销项税 3)已交税金 要=财务账上 上月 未交增值税 就这样一个个月核对下来,看看,差在哪里了
小规模纳税人
好的,明白了 那进项税,都不用核对了 把销项 和 每月该交的 税 核对一下 还有 免税的部分,也核对一下,
好的,如果是账错怎么调整?我之前看过是没有欠税的,除了上个季度待缴的数额
同学你好,如果 可能是 因为免税了,那么 把 余额调整到 营业外收入 里了。 如果是因为做错账了,那么,红冲发票或者 对冲账务 等等 反正,先查原因,再决定 怎么调账。
还有就是,我们小规模纳税人应交增值税需不需要结转到未交增值税里面,还是说不需要结转?
正常来说,不需要,不用那么复杂的入账。 1)就每月发生销售时 借:应收账款 贷:销项税 2)次月如果涉及交税时。 借:未交增值税 贷:银行存款 3)两个月把账平了就行,不用专门月底是结转, 到了12月底时,最多有一笔 销项税 余额
谢谢老师!
不客气,同学,工作辛苦了