跟销售挂钩的收入才需要交增值税,比如销售一台车政府补助多少钱?
老师您好!普惠性幼儿园收到教委拨一次性“扩学位补助”,用于弥补办园成本支出,幼儿园用于了教室装修。问题1:扩学位补助是否免增值税、企业所得税?问题2:“扩学位补助”因拨款时指明用于办园成本支出,核算时是否应记入“政府补助收入——限定性收入”?问题3:“扩学位补助”如果免企业所得税,那么用补助支付的装修费、购买资产的折旧是否就都不能在企业所得税前扣除了?谢谢
老师,一般纳税人企业。请问我研发支出总共200万,当年有50万的政府补助做征税收入,那么汇算清缴时就是150万可以加计扣除。请问50万补助不做征税收入的话我应该怎么入账做分录呢? 借:银行存款 50万 贷:营业外收入-政府补助 44.25万 应交税金-应交增值税(进项税额)5.75万 这样做对吗?
老师,单位执行小企业会计准则,2022年12月政府给了一笔奖励资金5万元,我计入到了专项应付款里,现在2023年我转入到了营业外收入里,分录做的对吗?这笔收入需要交税吗?交哪些税?怎么调整2023年汇算清缴表
老师,您好! 请问企业收到政府补助资金哪些类型需要缴增值税呢?这次企业收到政府兑付2024年度的发明专利款是否只记入营业外收入? 谢谢老师!
老师,请问企业2024年初购买政府开发的厂房约 2000万元按当地招商引资政策收到购房补贴 200 万元。这200万元需要一次性计入营业外收入缴纳企业所得税吗?还是进递延收益?
速达软件里做账,小规模销售的时候,不需要做销售开单么,直接做凭证就行了吗
朴老师,请问是不是应付职工工资科目,本年累计数,就是年报表中A105050中的工资薪金支出数?
老师第一次注册的公司,税务登记先登记先自然人身份登录,录入信息吗?
那小规模销售的时候,在速达财务软件里,销售了什么货物,也要进行销售开单么
我公司2024年开具一张34万的对应项目的普通发票给甲方,但是25年跟甲方结算这个项目工程量实际没有那么多,只有30万,因为我们跟甲方签订有两个项目,另一个项目甲方还没打完工程款,我们就退4万给甲方,甲方又把4万按照另一项目备注项目名称打给我们,我红冲上一年的发票34万,然后开一张30万的发票,和一张4万的另一项目的发票,4万是按照今年收入入账的,结转成本。但是上一年的红冲34万,和再开的30万,应该怎么入账,我公司是小企业会计准则。怎么做账比较合理,而且会计分录直接就是入收入和银行存款,我应该怎么做账呢。
三个月做一次账,在财务软件就是把一到三月的账,都做到第三个月里对吗,然后四五六,做到六月里,如果四月没有业务,在财务软件直接就空结账到六月吗
老师,请问下,E表,我框选列表,查看有多少行,多少列,怎么操作呀?
老师好,我公司布一固定资产,原值100万,净残值5%,折旧年限10年。本月拆除了部分固定资产,价值5万。到本月共计提8个月,已提折旧额63333.36元。剩余112个月如何重新计提折旧?谢谢!
单位帮职工缴纳养老保险和医疗保险等费用个人部分和单位部分怎么入账?
碎石加工劳务分包属于建筑工程吗?如果不是,税率是多少?
好!谢谢家权老师!终于等到您了……家权老师,您好! 请问:本企业请施工队建设厂房改造,施工队用了本企业的材料,也用了电,企业把施工队用的材料款和电费都从施工队的货款中扣减,请问老师,材料和电费是否视同销售呢?申报增值税收入呢?
那个不需要视同销售,直接使用就行了
但是从施工队的合同款中扣了施工队的钱出来了……
不视同销售正常领用材料就行,其他正常做账
老师,还是没能理解,施工队用了我们企业的材料,实际上他不用的话,就要到外面去购买材料来处理了,现在他用我们企业的不等同于我们销售材料给他们再建造厂房吗?因为扣除了他们的款啊。
领用的材料计入在建工程,除非你们要开票给他们加价。不然直接减少材料部分工程款,他们少开那部分票就行
是的,我就是这个意思,减少他家的合同总金额,直接付款,然后当是我们企业自己领用了材料和电费,这样操作简单多了。也没有必要视同销售了。老师,是这样吗?
是的,就是那样操作就行了哈
非常感谢家权老师的回复!
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。