当时做了预付账款还是应付账款, 借银行存款贷当时做的科目。
老师,请问收因多付供应商客户的退回的钱,怎么做呢????
当月的货款里多了100块钱,比如当月货款是1000元,对方给我公司转了1100元,多出来的100元要退回去给供应商,还没退,应该怎么做账,分录怎么做?我公司是一般纳税人
你好,老师,10月我收到供应商退回400元的运费,(9月多付了400元),我可以把这笔收款做入账到9月吗?
上个月给供应商买的板没有用完,退回供应商一些,然后供应商把钱退回来了,怎么做账?
老师,供应商给我们开发票多开了200元钱,不退回了,我们应该怎么记账啊
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
做的是预付账款,是在付款单上做的,但是现在只做凭证这个付款单这的钱销不掉
也就是你们的预付应付账款必须在付款单上做才行是吗?如果是的话,那也得做一个付款单,只不过是付款单是负数。
如果用收到货款:借银行存款 贷预付账款,那还得做个收款单,但是收款单上就会一直挂账这笔,
好的老师
做一个付款单,借预付账款负数贷银行存款负数。
明白 了老师
不用客气,工作愉快。
谢谢老师
不用客气,工作愉快
郭老师,我还想问您个问题,就是这个工资,我们老板上个月少给员工发5元钱, 昨天报销的时候补上了,我在上月这个钱已经把这个工资5元给做上了,但是这月的话,我现在账上就少5元钱,这个月的5元钱我就不能再做了对吗?
上个月没有发放,但是你已经做上了,是这个意思吗?如果是的话对的。
是的,但是现在就差5元对不上了
那你这个月不需要再做。
但是上个月是银行1841.17元,余额是204.18元,这个多发5元的工资,当时做上了。所以差额是1636.99元对吧,然后这月老板自己花了1074元 1074+1636.99=2710.99,但是银行账上差额是2715.99元
这个月补发的5元我没有做,不知道什么原因,就差5元
那你看下上一个月有5元的差额吗?
好的老师,我在对一遍
可以的,可以再核对一下的。