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麻烦问下老师,就是9月份给客户开的发票,款已经收了,现在有变合同不能进行,要红冲发票,然后退款是在11月退给他们,麻烦问下怎么处理呢

2024-10-10 09:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-10 09:25

借银行存款负数 贷主以业务收入负数、 应交税费负数 之前做了成本的,也需要红冲。

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快账用户6174 追问 2024-10-10 09:27

老师,麻烦问下9月,10月,11月怎么处理,9月我们开的发票,10月红冲发票,11月退款给客户

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齐红老师 解答 2024-10-10 09:28

10月份借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。11月份借应收账款贷银行存款

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快账用户6174 追问 2024-10-10 09:32

9月呢?老师

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齐红老师 解答 2024-10-10 09:33

借银行 贷主营业务收入应交税费。

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相关问题讨论
借银行存款负数 贷主以业务收入负数、 应交税费负数 之前做了成本的,也需要红冲。
2024-10-10
不需要红冲,对方不要发票放一边就行
2024-10-10
你好你做红字凭证冲减之前的发票的分录就可以了。 然后剩余的扣下来的部分计入到营业外收入。
2024-10-22
你好,把退货的部分开负数发票就行了。
2023-11-16
你好,这个是专票吗?对方认证了没有?
2023-11-16
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