一、更正申报步骤 登录电子税务局,找到申报更正模块。不同地区的电子税务局界面可能有所不同,但一般都有 “申报更正” 或类似的入口。 选择需要更正的申报所属期,通常为 8 月份的增值税申报。 进入申报更正页面后,找到涉及进项转出的相关表格,如《增值税纳税申报表附列资料(二)》。 将错误的进项转出数据进行调整,改为正确的数据。如果红字信息表已被撤销,且不应进行进项转出,那么将该部分转出金额从进项转出栏中删除。 检查其他相关申报数据是否需要同步调整,确保申报数据的准确性。 提交更正申报,系统可能会进行数据校验,如无问题则完成更正申报流程。 二、会计分录调整 红字信息表开错时的分录(假设当时已做进项转出处理): 借:原材料 / 库存商品等(根据采购货物的性质确定科目) 250000 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 250000 更正申报后的调整分录: 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 250000 贷:原材料 / 库存商品等(根据采购货物的性质确定科目) 250000

老师 在2021年2月份发现发票错误,开具了红字信息表,红字发票,当时有时间差,购买方认证抵扣了,在购买方2021年3月申报2月所属期的时候,没有进项税额转出,如果自己的申报系统不能申报成功,去税务大厅申报能成功吗
关于财产保险费冲红的,2021年不了解这个业务当时不明白怎么做的,没收到红字发票就用防伪税控系统申请红字申请单,做成进项税额转出了,其实去年对方开出红字发票了,但是没寄过来,没弄明白当时的意思,做错了现在对方把2021.6月份开的发票补寄过来了,更正账务,这个更正发现少了进项税额,应该怎么更正。其实完全没有必要做第二张图片分录。
8月开红字信息表25万,开重复了开了2张,然后2张都税务系统里面自动进项转出来了,就先这样直接做的,未交是两千多。申报过后税务局后面才把重复的一张25做撤销,现在要更正申报,怎么做呀,还有分录
8月开红字信息表开错了250000,税务系统自动进项转出了,当时是按照系统做的张申报税,申报过后税务局才撤销,现在更正申报怎么做呀还有分录
8月红字信息表25万开错了,申报税的时候税务局还没撤销,系统已经做了进项转出,当时做了借库存-221238.54,贷进项转出28761.06,预付款-250000现在税务局已经撤销了那25万,现在要更正申报怎么做呀,还有分录
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
当时做的借库存221238.94,进项转出28761.06,贷预付款
借方进项转出? 这个不对哦