一、更正申报步骤 登录电子税务局,找到申报更正模块。不同地区的电子税务局界面可能有所不同,但一般都有 “申报更正” 或类似的入口。 选择需要更正的申报所属期,通常为 8 月份的增值税申报。 进入申报更正页面后,找到涉及进项转出的相关表格,如《增值税纳税申报表附列资料(二)》。 将错误的进项转出数据进行调整,改为正确的数据。如果红字信息表已被撤销,且不应进行进项转出,那么将该部分转出金额从进项转出栏中删除。 检查其他相关申报数据是否需要同步调整,确保申报数据的准确性。 提交更正申报,系统可能会进行数据校验,如无问题则完成更正申报流程。 二、会计分录调整 红字信息表开错时的分录(假设当时已做进项转出处理): 借:原材料 / 库存商品等(根据采购货物的性质确定科目) 250000 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 250000 更正申报后的调整分录: 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 250000 贷:原材料 / 库存商品等(根据采购货物的性质确定科目) 250000
老师您好,我在2月份开了一张错误红字信息表但是我在当月申请撤销了,当月又开了一张正确的红字信息表。但是现在是3月份我要报2月份的税发现电子税务局上面的进账转出金额把我2月份开错的那张税额都算进去了?像这种要怎么做?我已经更新了。
老师 在2021年2月份发现发票错误,开具了红字信息表,红字发票,当时有时间差,购买方认证抵扣了,在购买方2021年3月申报2月所属期的时候,没有进项税额转出,如果自己的申报系统不能申报成功,去税务大厅申报能成功吗
8月开红字信息表25万,开重复了开了2张,然后2张都税务系统里面自动进项转出来了,就先这样直接做的,未交是两千多。申报过后税务局后面才把重复的一张25做撤销,现在要更正申报,怎么做呀,还有分录
8月开红字信息表开错了250000,税务系统自动进项转出了,当时是按照系统做的张申报税,申报过后税务局才撤销,现在更正申报怎么做呀还有分录
8月红字信息表25万开错了,申报税的时候税务局还没撤销,系统已经做了进项转出,当时做了借库存-221238.54,贷进项转出28761.06,预付款-250000现在税务局已经撤销了那25万,现在要更正申报怎么做呀,还有分录
老师请问:都付款缴纳社保费了写凭证为什么还要先计提再写缴纳?还有视频中的5240是在那计算岀来的?
团建费开食品可以入账吗?
老师,项目交易费怎么入账?
我们采用预付款方式购买柴油,中石化在收到预付款就全额开票了,我们收到发票不做账务处理,收到柴油后直接做原材料入库,,不通过材料采购可以吗?
老师,下面这个怎么描述才显得专业通顺?存在废标情形1、依据招标文件,招标编号:24200J113256N,项目名称:古城项目部保洁服务合同,招标代理机构:北京国际贸易有限公司, 最高投标限价1,182,000.00元。并抽取了5名专家。招标公告日期:2024.11.11,开标日期:2024.12.3,三家公司提交了报价资料:天保安泰公司报价; 1,181,952.00元、吉祥保洁公司报价1,181,985.82元、欣欣清洁公司报价1,181,871.74元。中标单位:欣欣清洁公司1,181,871.74元。
请问老师,货物的运输费用不入成本行不行,在管理费中设一个明细科目一运输费可以吗
一个商品成本价30元,卖客户60元,毛利就是50%,想毛利控制到55%,该卖多少钱,怎么计算
税务师课程为啥不是最新的,不更新吗
随货物一起结算的运费,是13%税率吗?
老师,发票的公司名称错了,税号没错,已经抵扣了,是不是要红冲后重新开过
当时做的借库存221238.94,进项转出28761.06,贷预付款
借方进项转出? 这个不对哦