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8月开红字信息表开错了250000,税务系统自动进项转出了,当时是按照系统做的张申报税,申报过后税务局才撤销,现在更正申报怎么做呀还有分录

2024-10-10 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-10 15:33

一、更正申报步骤 登录电子税务局,找到申报更正模块。不同地区的电子税务局界面可能有所不同,但一般都有 “申报更正” 或类似的入口。 选择需要更正的申报所属期,通常为 8 月份的增值税申报。 进入申报更正页面后,找到涉及进项转出的相关表格,如《增值税纳税申报表附列资料(二)》。 将错误的进项转出数据进行调整,改为正确的数据。如果红字信息表已被撤销,且不应进行进项转出,那么将该部分转出金额从进项转出栏中删除。 检查其他相关申报数据是否需要同步调整,确保申报数据的准确性。 提交更正申报,系统可能会进行数据校验,如无问题则完成更正申报流程。 二、会计分录调整 红字信息表开错时的分录(假设当时已做进项转出处理): 借:原材料 / 库存商品等(根据采购货物的性质确定科目) 250000 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 250000 更正申报后的调整分录: 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 250000 贷:原材料 / 库存商品等(根据采购货物的性质确定科目) 250000

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快账用户5810 追问 2024-10-10 15:36

当时做的借库存221238.94,进项转出28761.06,贷预付款

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齐红老师 解答 2024-10-10 15:38

借方进项转出? 这个不对哦

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一、更正申报步骤 登录电子税务局,找到申报更正模块。不同地区的电子税务局界面可能有所不同,但一般都有 “申报更正” 或类似的入口。 选择需要更正的申报所属期,通常为 8 月份的增值税申报。 进入申报更正页面后,找到涉及进项转出的相关表格,如《增值税纳税申报表附列资料(二)》。 将错误的进项转出数据进行调整,改为正确的数据。如果红字信息表已被撤销,且不应进行进项转出,那么将该部分转出金额从进项转出栏中删除。 检查其他相关申报数据是否需要同步调整,确保申报数据的准确性。 提交更正申报,系统可能会进行数据校验,如无问题则完成更正申报流程。 二、会计分录调整 红字信息表开错时的分录(假设当时已做进项转出处理): 借:原材料 / 库存商品等(根据采购货物的性质确定科目) 250000 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 250000 更正申报后的调整分录: 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 250000 贷:原材料 / 库存商品等(根据采购货物的性质确定科目) 250000
2024-10-10
一、更正申报步骤 前往税务局官网或电子税务局系统,查找更正申报的入口。不同地区的电子税务局界面可能有所不同,但一般在 “申报纳税” 相关板块中可以找到更正申报的选项。 进入更正申报页面后,选择对应的申报期(8 月份所属申报期)和申报表种类(一般为增值税申报表)。 根据系统提示,对涉及错误红字信息表的相关数据进行调整。由于红字信息表已被撤销,应将之前因该信息表做的进项转出金额进行调整,恢复相应的进项税额。 仔细核对更正后的申报数据,确保准确无误后提交更正申报。 二、账务处理分录 先冲销之前错误的分录: 借:库存商品 221238.54 贷:进项转出 -28761.06(即借方 28761.06) 贷:预付款项 250000(红字冲销) 再按照正确的情况进行调整(如果没有其他业务影响,可暂不做新的分录,待实际业务发生时再进行正确的账务处理)
2024-10-11
同学,你好 税务系统里面自动进项转出来了 这个你有做分录吗?
2024-10-10
您好,红票信息表是进项还是销项,是9月份的吗
2024-10-16
申报增值税的时候就会自动进项转出的
2022-05-20
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