在这种情况下,你可以考虑以下几种解决方案: 一、与房东协商开票事宜 主动与房东沟通,说明企业需要发票用于成本核算和税务申报的重要性。了解房东是否能够开具发票,如果房东是个人,可向当地税务机关咨询个人出租房屋开票的流程和要求。 若房东同意开票,但可能涉及到一些税费问题,可以协商税费的承担方式。例如,双方可以共同承担或者在租金上进行适当调整以补偿房东承担的税费。 二、寻找替代成本凭证 如果房东确实无法开具发票,可以考虑收集其他能够证明房租支出的有效凭证。比如房屋租赁合同、租金支付凭证(银行转账记录、收据等)、房屋租赁备案证明等。 虽然这些凭证不能完全替代发票在税务上的作用,但在一定程度上可以作为成本支出的佐证材料,在税务检查时向税务机关说明情况,争取一定的认可。 三、合理规划制造费用的核算 对于加工的普通发票计入制造费用导致半成品增多的问题,可以进一步分析制造费用的构成,看是否有其他可调整的项目。 例如,优化生产流程,降低不必要的加工费用;合理控制原材料采购成本,避免因成本过高导致半成品价值虚高。 同时,加强对半成品的管理和核算,确保账面上的半成品数量和价值真实准确。 四、提前做好税务筹划 如果预计第二年汇算清缴时可能需要缴纳较多的税,可以提前进行税务筹划。 咨询专业的税务顾问,了解是否有合法的税收优惠政策可以适用。例如,研发费用加计扣除、固定资产加速折旧等政策,以降低企业的税负。 合理安排企业的收入和成本确认时间,避免在同一纳税期间集中确认高额收入或缺少成本凭证的情况。

老师,早上好!我司是一个来料加工厂,现在需要建账。现在我遇到一个问题, 如下:1因为现在在建账中遇到问题就是仓库盘点出很多刀具(铣刀、钻头、刀粒、丝攻之类,工具类内径量表、千分尺表卡尺)像这一些虽然不是新的,有用的过,但是也是公司资产,这样我应该入到那个会计科目呢?建好账之后,在每个月有新购入的话,是入当期费用,还是摊销好呢?第二问题:盘点出很多客户成本品,因为是来料加工,这个是不是属于公司资产,这样是不是不用入到公司的资产负债中表--存货中去呢?第三问题:;因为是加工厂,所以他的生产成本:人工+制造费用是不是这样就可以了呢?
公司是小规模二房东,收到物业开出的电费发票是增值税电子普通发票,免税。现在我们有个租户是一般纳税人,我司完全按照物业的电费单价收租户的电费,不多收一分钱。我给租户发票复印件(物业开给我们这个二房东的发票)和电费分割单用来入账,对方说要退税,一定要我开的发票才行。我如果开专票给对方,就会产生税额,比如原本1000块电费,开成专票就得交税29.13(1000/1.03*0.03),我们就亏了。我开成1030的专票是没问题的吧?1000*1.03,也就是税额另计,让租户承担。
老师,我现在遇到一个很棘手的问题想让你帮忙出个办法。2022年12月制造费用有余额,前期公司一直走的研发费用,这个制造费用包括蒸汽费,工资和车间固定资产的折旧。这3个费用走到了制造费用上面了。到12月末也没有结转成0。现在换了用友T+以后期初建账这个制造费用有余额,把他加到存货里面了资产负债表年初余额平了。现在1月份的资产负债表的余额不平了,本期如果把年初的制造费用和本期的制造费用加到一起结转到生产成本在到库存商品里库存商品就会变成负数了。本期的成本没有算按的是标准成本录入的。如果本期的蒸汽费折旧费工资走到制造费用里相当于加了2次。现在不知道这个账该怎么做了。
外贸公司,2023年的出口业务,为了做这单业务2023年花了很多成本费用,进货发票齐全是2023年开的票。出现问题,国外甲方迟迟没给我们付款,导致我们2023年过完都没收到款,现在已经2024年了,如果我们在5月汇算清缴之后才收到货款,那么收入和成本就不匹配了,成本基本都发生在2023,收入又在2024,怎么办
厂房租金每月3万元,一年36万,按月支付,合同里面未约定开具房租费发票。房租费目前不能入账存在几个问题: 1.租赁合同不是入账的依据,公司收到房东以个人名义开具的房屋租赁发票才能计入成本。如果不开发票的话,到时候税务查到会被纳税调增的,因为房东偷税漏税了,有真实案例的。 2.如果只让房东开个收条,这个租金可以入账,但是不能企业所得税前扣除的。目前公司没有取得发票,这个厂房租金就不能计入成本,也不能税前扣除,就是不能减少企业的利润 。入账意义不大。 3.租金没有发票,如果对公账户支付了应该入账,汇算清缴的时候纳税调增。 4.如果公司没有支付款项给这个职工,暂时不处理入账。辛苦老师帮我分析一下以上几点我理解的对吗?
老师,我们公司前两个月多享受了退役军人补贴,后面更正申报,补缴了多享受的税金,之前减免的时候账务处理是做到了其他收益,那我现在是冲减其他收益吗
老师,我们是临时的县级高速指挥部,由上一级市高速指挥部拨入征地拆迁款和工程款,由此拨款产生的利息应该怎么做,然后我们指挥部每一次拨款产生的手续费能不能从这些利息中扣掉。还是这些拨款手续费从办公经费中列支。谢谢老师
现在单位没有成立工会的,原来交的工会筹备金以后是不用再交了,还是说需要去政务大就是税务大厅重新核定一下工会筹备金这个税目呢?
老师,我想问下,项目经理垫付了员工的工资,有的员工不做了,马上就要拿到工资,项目经理支付后,公司可以对公打给项目经理么(项目经理有微信支付凭证),报个税的时候就直接报这个员工的个税
公司注册资本100万,原A股东100%持股,持股期间缴纳了投资款33万,后来股权变更到BC股东各占比20 %、80%,目前新股东还未实缴,工商年报认缴BC股东按注册资本总额乘各持暂估比例显示,目前投资款实缴填写为0,年报填写也为0吗?,还是如何填写
收到高新技术奖补怎么做账
老师,2025年度真实交易没有发票的费用,我入账后汇算调整时是不是填入扣除类其他那栏次
老师,怎么EXCEL 2列变成1列
老师,我们是卖酒水的,比如进货酒水,饮料那些,怎么写分录啊,
单位承包员工的公积金和个税,这个分录怎么做
那老师我们这边有房租合同,还有打款进入房东的公司公户的转账凭证,用这个作为依据也可以不需要调增吗,是公司与公司签订的房租租赁合同,转账也是双方的对公账户
同学你好 没有发票的要调增
但是第二条你说可以找寻凭证,像税务机关说明
嗯 么有发票的找不到的就调增