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老师,请问9月支付货款315000元 9月份开了发票15000元,之前累计发票已开了27万元,累计未付285000元元 本月提交单据给财务公司做账,财务公司做账如下: 借:主营业务成本15000元 借:应付账款30万元 贷:银行存款315000元 老师,这样做账分录,为啥看着很怪哈,对吗?

2024-10-12 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-12 16:44

您好,这样入账也是可以的呢

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您好,这样入账也是可以的呢
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您好,因为没有跨年度,原收入分录做红字冲回就可以再按正确的发票做
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齐红老师 | 官方答疑老师

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