借银行存款5202,借管理费用办公费-5202。
老师,我们公司付了一笔服装费,百分之50,是2574元,我6月份直接做了借管理费用,贷银行存款了,对方给开的收据,8月份,我又付了百分之40,还余百分之十没付,但是对方给了全额的专票,我该如何处理?麻烦老师写出完整得分录
老师你好,请问一下公司项目上开启的手续费,我在9月份已经做了借财务费用,贷银行,现在10月份对方公司又开了专票给我公司,我收到专票要怎么做账务处理呢
老师你好,11月份购买财务软件,借:其他应收—梁5000,贷:银行存款5000。借:管理费用一办公费5000,贷:其他应收款—梁5000。这样做对吗? 后来我觉得不好用又换了另外一个财务软件,价格是3992元,退回1008元,他们是开了3992元的发票给我,这个月我要怎么做账才平。谢谢
老师下午好!6月份购买的财务软件,用银行存款支付,发票是7月份开出来的,6月份记账凭证录入: 借:应付账款—xx公司 贷:银行存款 我7月份是不是还要做一笔冲一下: 借:管理费用—办公费 贷:应付账款—xx公司 就好了嘛?
老师,就是我们公司2022年的银行收取的手续费,短信费,网银年服务费,银行2023年给我们开了专票,就是2月份我要抵扣进项,因为之前每个月我已经做了凭证借:财务费用 贷:银行存款,现在专票到了我应该怎么做分录,银行2023年开的2022年贷款利息的普票,之前做的是借:财务费用 贷:银行存款,现在票到了,这个又怎么做分录
老师,对方开的专票我们抵扣了,在电子税务局对方还能红冲吗,需要我们同意吗
1、现代服务*免耕施肥;现代服务*沙漠化土地治理劳务费;现代服务*退化草原改良机耕费 2、建筑服务*退化草原修复;建筑服务*黑土坡治理;建筑服务*毒杂草质量。老师我例举的这两大类六小类印花税如何申报?
您好啊,想咨询一下一个问题的,那个有家旅游投资发展有限公司,是国有企业,然后他们有旅游区,旅游区有门票,餐饮,多种娱乐项目收入都是按分开类别计入收入的,现在因都是无票收入,我们想从税务局申请定额发票可以吗,然后定额发票一般是如何的,他们每个类别的价格都不一样,
老师,偶尔一次拆装环保设备,人工是外面劳务人员,那成本怎么做?没有工资,没有发票!
去年5月份开进来的进项票,这个月做认证抵扣怎么认证不了啊,
我们的主营业务是卖汽车,我们售后租回的车又租出去,账务处理?
老师,实操中研发费用的加计扣除税务局会卡的很严吗?不是高新企业,如何才能成功享受研发费用的加计扣除?研发费用的加计扣除实操中该注意哪些地方?
老师,研发费用的加计扣除的条件与要求是什么
老师,是这样的,我接手以前,他申报的,成本和费用加起来一共25万,但是工资薪金那他一共申报了30多万,按他申报个税填,他申报了30多万,但是成本费用他做了25万,对不上,要是按成本费用填职工薪酬那,和个税申报又对不上,老师。你看这样处理行吗。第一行按做的成本费用填,第二行按申报的个税填,个税申报那可以说是有去年的工资
老师A公司是我们股东的公司,我们没有业务往来,基本都是向A公司借款,这月收了笔承兑为了发工资,把承兑转让给了A,A公司给我们公户汇的款,这个分录怎么做?一笔借款一笔还款?
那598的这个发票放哪个凭证后面
598的普票是9月份开来的
之前是全部红冲了吗?
我可不可以,9月份这样做,借:管理费用办公费 -5800 贷:银行存款5800 借:管理费用-办公费598 贷:银行存款598
可以的,可以这么做的。但是,你这个银行存款不能直接做5800: 第一个分录的贷方是-5202,再做一个其他应付款598。 第二个分录借管理费用贷其他应付款598。
哦,刚才的写错了,我是 借:管理费用办公费 -5800 贷:银行存款-5800 借:管理费用-办公费598 贷:银行存款598
借管理费用-5800 贷银行存款-5202 其他应付款-598 借管理费用贷其他应付款598
好的,明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。