你好,这个不影响汇算清缴的。

残保金表低于1000了,要求更正申报残保金表,不修改工资表和财务报表可以吗,里面数据不一样,以后会不会有影响,因为残保金表是根据上年工资总额填列的
老师,上个会计把2023年的汇算清缴完了,税费也交了。但是报表数是错的,公户里有122万,她给资产负债表里填了0。老师这种情况咋处理了
老师 目前汇算清缴因为有业务招待费需要纳税调增 那么,会计上面做账:借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税 通过反结账,账做到2023-12就可以了对吗? 这样出来的新的资产负债表和利润表更正申报 只需要更正年报不需要更正2023-12上传的报表对吗?
五月份办理去年汇算清缴时候的资产负债表里其他应收款有个很小的负数,现在打电话来让我们调整到其他应付款里去,说是不影响最后的所得税,但是必须调整更正。现在要怎么调整?会计分录怎么做?才能把去年的资产负债表上更正了?
老师,2023年报里的资产负债表应交税费金额填错了,可以直接更正吗?会不会影响汇算清缴里的数据,也要更正。
假如公司用个人银行卡给员工报销费用,员工提供不了发票,是不是也可以不用发票?
新产品的委外研发支出如果核算
研发支出如果未研发出成果,月末可以不结转吗
什么是关联企业,怎么定义的
老师好,年终结转怎么操作?
我公司属于事业单位投资的企业,现资产清查发现了一批几十年前的建筑物没有入账,现在已重新评估了价值,要求入账,要怎么处理,我公司执行小企业会计准则,但是又不能做到营业外收入。
有个问题我不懂怎么计算,比方说企业开票30万卖货,80万加工出去,客户说材料比是70%,为简化问题,卖货100%-70%=30%剩余就是人工成本,然后该企业既有生产,也有纯加工。加工成本占比假设100%,问,估算需要的成本,就是30×70%需要开材料票回来,80×100%,就可以告知客户缺多少材料,多少人工。 那么问题来了,实际结转货物成本的时候,需要分一部分人工,生产成本-人工,过去,那么加工这块我知道80×100%,,,但是结转货物成本的时候我不知道成本结转表会取用我多少人工过去。我这80×100%人工,放生产成本-人工的,材料那块人工,也是放生产成本-人工,那我不知道每次结转会用掉我多少人工啊,我就没法提前估算货物部分除材料,剩余人工需要多少。怎解?
老师你好,请问一下,我司现在开票额度没了,现有一张发票急着要开,想先红冲一张本月开具的普票,(该普票已给客户,客户已付钱)等过几日我司开票额度增加后,再重新开一张普票给该客户。这样的操作是否可行,有没有需要注意的事项?
老师,滴滴平台的营收是按照顾客下单的金额全额申报收入吗?
什么合同?之前签的是代账合同。因为2018年到现在都是她们在做账。
谢谢老师
你好不用客气的了