同学,你好 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师,请问,我公司是9月份成立的一般纳税人企业,9月份申报了法人的个税,法人社保在另外个公司买,10月份的时候帮一个员工买了社保,银行也扣社保了,但是我10月份未申报那个员工的工资,这样要怎么样处理呢?
老师好,背景:位于深圳,刚接手一家小规模,公司4月份成立,5月份开始公账有资金进出(无票收入1万、社保、员工工资),5-6月份有给员工买社保发工资,且有申报个税。因为前财务没有做账,7月份季报的时候,全部0申报的。问题:我该怎么做?从几月份开始建账?4-6月份的季报怎么处理?能否7月份建账,将4-6月份账务做到7月份里面,10月季报直接申报7-9月份?
老师您好,请教您一个问题,运输公司今年2月成立,5月份税种核定的,报税也是从5月份开始报的,2月份已经开始运输了,但是也没收入只是有点支出,直到五月份才发员工2,3,4月份工资,那这些人也是五月份才上公积金,6月份才给上的养老工伤失业,医疗还没开户,那把这些人记入外账是不是只能五月份才能计入,因为五月份才交的公积金,但没交保险,五月份这些人的工资入账是否合理,然后五月份从外账发放了前几个月的工资是不是不合理,那既然已经发了, 我这该怎么处理,找票还是怎么样,求详细解答老师
老师您好,请教您一个问题,运输公司今年2月成立,5月份税种核定的,报税也是从5月份开始报的,2月份已经开始运输了,但是也没收入只是有点支出,直到五月份才发员工2,3,4月份工资,那这些人也是五月份才上公积金,6月份才给上的养老工伤失业,医疗还没开户,那把这些人记入外账是不是只能五月份才能计入,因为五月份才交的公积金,但没交保险,五月份这些人的工资入账是否合理,然后五月份从外账发放了前几个月的工资是不是不合理,那既然已经发了, 我这该怎么处理,找票还是怎么样,求详细解答老师
老师好请问一下,我们公司成立于20年7月,一直未开始营业,个税每月只申报1位员工,社保每月申报4位员工,22年9月份正式开始营业,请问下,要做什么调整吗?以前未做过任何帐务处理,请问下要补做以前月份的工资单吗
老师,想请问一下一般纳税人的机械租赁公司,成本结转的比例一般是多少?
汇算清缴进来就是这样,不想退水怎么调平
老师好 烟台员工工资一万 公户发工资1万 可以抵扣多少所得税
你好,金蝶软件,kis专业版,收和支出,需要分哪些类型写凭证,单独设置流量表
无形资产最后余额有什么公式形成
烟台职工工资1万,如果公户发工资。需要报什么税
老师,我在电脑上用微信扫码进不去学堂了呢?扫完码没反应
老师,财务报表报送(年报),填报什么数据
老师我们是一家出口企业,做出口退税的时候电子口岸下载报关单,然后电子税务局导入报关单,后面输入的都是出口的发票,匹配的不是进项的发票,为什么
老师请问老板在公司的基本户银行购买财富理财产品,我做 借:短期投资 贷:银行存款。这个也不是太懂,不知道买的什么理财产品。如果赚钱,亏钱怎么做分录
这二人是退休人员,没有与公司签合同,需要补签什么合同吗,可以公司的基本户上给他们发放工资吗
同学,你好 需要补劳动合同 可以
好的老师,我金蝶软件,输入银行科目后,在哪里设置跳出余额的啊
同学,你好 在哪里设置跳出余额的啊? 你页面截图给我看一下
比如这个,我输入银行科目后,这个截图左边最上方(参考信息)上面会自动跳出此银行科目的余额的,需要在哪设置吗
同学,你好 你这个设置不了,你可以联系软件服务商,后台帮你设置一下