你好,借利润分配-未分配利润

老师您好,我们9月份支付了一笔一年的租赁费,之前的会计没有走预付账款,直接计入管理费用了,请问我现在怎么调账呢
老师,问一下,有笔费用,去年,当时没有票,我直接计入营业外支出了,今年收到别人开给我司的票,发票日期是今年的,账面中,今年该如何处理?
会计小白请教老师小规模企业公司,没有库存现金,所有费用支出老板都是用微信直接支付的,我写会计分录,是需要先写: 借 现金 贷 其他应付款-xx总 再写 借 管理费用 贷 现金 这样吗?? 还是可以直接写: 借 管理费用 贷 其他应付款-xx总
老师您好! 我们公司有一笔十几年前的错账,以前会计人员把一笔工资记为应收账款,然后这笔应收账款一直挂在账上,我想在今年处理掉,可以不用备抵法,直接借:营业外支出,贷:应收账款吗?因为这笔金额比较小,用备抵法太麻烦了
请教老师:我公司是用小企业会计准则做账,有笔以前年度预付账款对方公司己注销,钱收不回了,我们应该怎么入这笔账呢,是直接入营业外支出吗,还需要什么证明才合规
老师,那些不合规,没有票的支出在汇算清缴调增要多交税,那为什么要调增呢,不调的话这些没票的怎么做账
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水
大公司1000户记账那种,整个环节跑通,你说这样算下来,全部流程完成,一般纳税人,小规模,一个月多少成本啊
蓝公司原来注册资本300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴117万,李老师实缴60万,蓝公司在2023年把注册资本增加到了1000万,700万由润公司认缴,2024年张老师和李老师退出把股权转让给了润公司,转让后朱老师持股12.3%,润公司持股87.7%,2026年6月蓝公司想等比例减资,是否就是要退朱老师86.1万,同时润公司要转86.1万给蓝公司,蓝公司2026年5月未分配利润613191.02,所有者权益3787413.92,那么等比例减资是朱老师是否要交个税
老师,比如我们和供应商或者客户正常往来实际是200元,但是我们要花500元完成这一单,要多花300元回扣,但开票只给我们开200元,这300元怎么做账或者能不能开票
老师,如果公司总资产超5000万了,不是小微了,就是25%的企业所得税,那下一年不超5000万是不是又恢复小微
个体户年报时填写的营业额和纳税总额是从哪里获取的?
老师,,6500一个月,社保个人部分也不用我出,有个税吗,在工资表里面需要备注社保部份吗?
老师,票面金额开4633元,按13%,不是也能低货款4100元吗 但我们领导觉得票面金额4633元,然后低货款4633元减去票面税费602.29元,抵货款4030.71元。我是觉得这种方式没有一个乐意这么干的。
你好老师,我现在系统上的银行数和实际账不一致,现在实账少,系统数多,现在一调账就显示银行余额不足有什么好办法调账
那这笔汇算清缴的时候,要调出来吗
做到利润分配就不影响今年的汇算清缴
这样做了后,我的利润表和资产表勾稽金额有误差
年初未分配利润加这笔+本年净利润=年末未分配利润就对
做了这笔费用就不等于了
你把资产负债表加上这笔
就这爱误差,怎么加,直接走费用吗
你编资产负债表的时候,在期末未分配利润里加上这笔钱。
我是财务软件做账的
你将来税务报表或者留存的时候自己加上就行了。
我不能直接管理费用吗
也行,汇算清缴调整