您好,是差额的金额看有没有超30万,季度开票超30万,有收到其他地方旅游接团发票10万,我们就是按20来申报增值税的

我想做人力资源公司,小规模,差额征收。 每季度开票50万,但代收代发工资是45万。 是否享受每季度应税额不超30万面增值税的政策。另外企业所得税是按什么额度征收。
旅游行业小规模纳税人,选择差额征税,但是开票方式是全额开具普票的,一个季度开票量19万,请问做账怎么做?报税的时候享受季度不超45万免征增值税的优惠政策吗
小规模旅游行业,差额征税,比如全额50万,扣除额30万;怎么做账?申报增值税时,主表上面是填差额后的收入吧?
你好,老师。我们是劳务公司,季度开票100多万,还有差额征收的。我填增值税报表怎么填,增值税应该怎么算?
我想咨询一下您旅游业差额征税的全额开票季度超30万是不是得全额缴纳增值税
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行