不可以,会计处理应遵循权责发生制原则,应在实际收到发票的月份进行入账。所以这张发票应该在8月份入账。

老师,8月份支付的货款,9月份才拿到发票,用私账付的款,没有银行回单,8月份的账要怎么入账才能降低利润呢?
老师,5月份购买的电脑,发票5月份开的,但是8月份才收到,应该8月费入账提折旧吗?
8月份开票,未付款,但是忘记入账。9月份付款,这个8月份的发票和9月份的付款凭证直接记入到9月份的账吗?还是要反结账记回8月份的账(小规模酒店行业)
采购货款收到的发票是和付款银行回单放一起还是和对账单放一起,5月份的采购单对账做计提,7月份才付款。发票是放5月份还是7月份?
老师,请问我7月份付的预付款,8月份才拿到发票,那这个发票是入到几月份的账
老师,从一个公司转另一个公司的股权到其他公司,需要交哪些税,
12月底发8月份工资,个税什么时候申报?
外贸合同中没有列明增值税税款,印花税缴纳是按照含税价还是不含税价
老师,企业所得税报表中,实际支付给职工的应付职工薪酬,是指已经发放到职工手里的工资吗?包含奖金吗?
老师已计入成本费用的职工薪酬是指1-12月应付职工薪酬贷方数 实际支付给职工的应付职工薪酬指1-12月份借方工资数吗
老师们,想问下如果我24年把一笔付款的回单直接计入主营业务成本了,发票到了又录了一笔成本,那我今年该怎么红冲呢,是小企业会计准则公司
老师好,销售固定资产开具专票分录怎么记
课题研究费用,需要缴纳印花税吗?
刘艳红老师继续回答我的问题
甲和乙公司为同一集团的子公司,乙公司购买甲公司农商银行股权40O万元,如何做账?涉及到哪些税
反过来,如果是5月份先开票,6月才付款的话,5月份的发票可以放到6月份的付款单后面入账吧?
不可以,发票应与付款匹配。即使先开了发票,也应在实际付款的月份记录付款和对应的费用或成本。所以应该在6月份入账。
那这样的话,例如2023年底支付的款项,在2024年汇算清缴前取得发票的话,不能放在2023年里面,不能做税前扣除了吗?
可以的,只要在2023年内实际发生了支出,并在2024年汇算清缴前取得发票,可以在2023年度内进行税前扣除。关键是要确保支出已实际发生。