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老师,5月份付的款,8月份才开票过来,8月份的发票能放到5月份当时的付款单后面入账吗?

2024-10-17 16:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-17 16:37

不可以,会计处理应遵循权责发生制原则,应在实际收到发票的月份进行入账。所以这张发票应该在8月份入账。

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快账用户9553 追问 2024-10-17 16:44

反过来,如果是5月份先开票,6月才付款的话,5月份的发票可以放到6月份的付款单后面入账吧?

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齐红老师 解答 2024-10-17 16:47

不可以,发票应与付款匹配。即使先开了发票,也应在实际付款的月份记录付款和对应的费用或成本。所以应该在6月份入账。

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快账用户9553 追问 2024-10-17 17:00

那这样的话,例如2023年底支付的款项,在2024年汇算清缴前取得发票的话,不能放在2023年里面,不能做税前扣除了吗?

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齐红老师 解答 2024-10-17 17:03

可以的,只要在2023年内实际发生了支出,并在2024年汇算清缴前取得发票,可以在2023年度内进行税前扣除。关键是要确保支出已实际发生。

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不可以,会计处理应遵循权责发生制原则,应在实际收到发票的月份进行入账。所以这张发票应该在8月份入账。
2024-10-17
是7月份的付款凭证后面
2023-08-04
你好 8月暂估成本就可以了。
2020-09-13
你好,需要从6月份开始计提折旧才是的 
2021-10-23
您好,按权责发生制入账,不考虑发票
2021-10-14
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