不可以,会计处理应遵循权责发生制原则,应在实际收到发票的月份进行入账。所以这张发票应该在8月份入账。

8月份开票,未付款,但是忘记入账。9月份付款,这个8月份的发票和9月份的付款凭证直接记入到9月份的账吗?还是要反结账记回8月份的账(小规模酒店行业)
采购货款收到的发票是和付款银行回单放一起还是和对账单放一起,5月份的采购单对账做计提,7月份才付款。发票是放5月份还是7月份?
老师,请问我7月份付的预付款,8月份才拿到发票,那这个发票是入到几月份的账
老师,您好,请问我5月份计提的成本,6月份对方开具发票我们付款,发票来了之后,我放在5月份计提的成本后面,还是放在付款凭证后面
老师,5月份付的款,8月份才开票过来,8月份的发票能放到5月份当时的付款单后面入账吗?
老板有两家公司,现在计划要把B公司股权转让给A公司控股,转让前,这两家公司都是自然人100%控股,现在转让B股权的时候,B公司有100万未分配利润,按账面利润缴纳20%个税的话,这部分利润,后续分红的时候,还需要缴纳20%分红个税吗?
请问老师我们公司是文化传媒公司,老板想在别的城市做10家门店用来做人力资源服务和劳务派遣,请问这10家店是用办事处还是公司的形式做?主体公司是文化传媒公司
老师运输公司同时销售砂石料 先开具了销售发票 进项发票月底才能开进来 被税务局认定虚开发票 怎么解决
老师 请教下 公司车辆买进38万 折旧了17万 现在以10万卖给了个人 请问要清理吗 分录怎么做 麻烦请教老师
老师,想问一下,我们店的话有服务员,有销售员,然后做工资的话,分录是记销售费用,还是管理费用啊,
老师,请问25年汇算清缴,由于公司没有钱缴纳社保,25年的社保都是欠缴的,我社保是没有做计提的,只补缴了24年的1-3月份的社保,请问工资薪资哪里社保要怎么样填写
2025.9月的银行现金管理服务费200万,去年没有摊销,今年补摊销可以吗? 公司小企业会计准则,不通过以前年度损溢调整,直接补记摊销在今年可以吗?
申报高企需要修改以前年度的凭证汇集到研发费用吗?
我们是一般纳税人公司,我看到资产负债表应交税额的部分比实际应缴纳数额多了800,需要怎么做凭证才能调平呢
公司想申请高新技术企业,需要改之前做好的会计凭证吗,现在很苦恼,不知道怎么做的,做辅助帐不行吗,25年的4季度企业所得税预缴申报表没有做这个申报,该怎么做现在?是直接年报汇算按高企报吗?
反过来,如果是5月份先开票,6月才付款的话,5月份的发票可以放到6月份的付款单后面入账吧?
不可以,发票应与付款匹配。即使先开了发票,也应在实际付款的月份记录付款和对应的费用或成本。所以应该在6月份入账。
那这样的话,例如2023年底支付的款项,在2024年汇算清缴前取得发票的话,不能放在2023年里面,不能做税前扣除了吗?
可以的,只要在2023年内实际发生了支出,并在2024年汇算清缴前取得发票,可以在2023年度内进行税前扣除。关键是要确保支出已实际发生。