不可以。收到票据抵应收账款时,应借记“应收票据”,贷记“应收账款”。应付账款与应收票据无关,不能混在一起。

收到银行承兑汇票,借应收票据,贷应收账款单位,这个票据贴现到账票面金额,是借银行存款,贷应收票据,对吗?
收到一张电子银行汇票,借应收票据贷应收账款某某单位,开票了借应收账款贷收入-销项,这个票据背书转让了对方已经打款到公户了备注往来款,借银行贷其他应付款对方单位,这个对吗
收到一张银行电子承兑 借应收票据贷应付账款对方单位,如果开票的时候借应付账款贷收入销项, 这个票据背书转让给别人了,银行收到了对方的回款借银行贷其他应付款对方单位 这样对吗
老师,某单位应付账款有余额,收到这个单位的票据,借应收票据贷应收账款,可以写借应收票据贷应付账款吗?
老师收到票据借应收票据—XX单位贷应收账款—XX单位,支付票据借应付账款—XX单位贷应收票据—XX单位,票据贴息借银行存款,财务费用,贷应收票据—XX单位,如果说票据收到自己公司背书到银行后没有贴息这个要怎么做账
老师,个税新增人员的时候,少打了一个字,申报提示身份信息不通过,后来把这个人更正重新报送,提示税局已存在相同身份证到不同姓名,这个要怎么处理啊
是不是佛山的跟广州的社保数据统一了呢
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,团队欠款98115,我们是给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真实的利润,请问这个分录要怎么样做呢,我需要会计分录,谢谢
老师,你好。请教一下,我们贷款每个月都有还贷的利息,之前都是入成本了。现在才补开发票可以吗?
多位股东,注册资本实行认缴制,其中一位股东在给公户打款中,备注投资款的金额超过了其认缴的注册资本,会计还没记账,可以直接将其备注投资款超过其认缴部分的资金退回吗?这样操作有什么风险吗
借:管理费用-养老 管理费用-失业 管理费用-工伤 贷:其他应付款—养老 其他应付款—失业工伤 失业工伤在贷方合并到一起可以吗?
申请增值税免税的也要第三方支付公司做自主报关的还原申报吗,第三方支付公司说免税的不用 公司自主报关的话是公司做还是第三方?
老师给临时工发工资用开发票吗?
如何更改二季度所得税
是的,老师!新建的在建工程产,达到预定使用状态后,转入固定资产,后续又发生了一些建设费用,也属于固定资产的,应该怎么入账