客户充值时,按实际收款金额确认预收账款,赠送部分作为促销费用。消费时,根据消费金额结转收入,并按成本率结转相应的成本到主营业务成本科目。具体比率和金额需根据实际情况调整。

老师,我们是餐饮企业,比如这个店里活动:充值储值卡2000元送300元和一个价值1000元的电器,请问收到款如何做账,后续客户来消费的时候如何做账,再充值的时候呢
线下,有一笔业务请教一下 会员充值1000元,赠送100元,完整的分录要怎么做[抱拳]赠送是一次性到账,消息每次限20 要在消费时确认收入,赠送金额要先挂哪个科目里
老师,请问一下,我公司为KTV行业,有会员卡充值赠送的业务,例如:会员现金充值1000元,赠送金额为200元,我做分录为 借:库存现金 1000元 销售费用 200元 贷:预收账款 1200元 在会员消费的时候消费了500元, 消费我怎么做分录 不考虑税务问题
想问下足浴中心充值的话怎么做账,比如1000送200,那消费的话又怎么做账呢,赠送的200是不是视同销售计入费用呢
公司为服务业,客户充值5000元,赠送1000元,请问做预收的时候是按照5000元来做,还是6000元做,分录如何写?客户来消耗的时候又要怎么做收入呢?分录如何做
老师,我们公司的房产租给控股公司,两个公司都是同一个法人,原来租给外人租金9千多,现在租给自己的控股公司租金为2千,房产税从租计征,这样子会不会有风险哦?毕竟租金这么低,且两个公司之间是关联公司,这种情况,是不是要从价计征呢?
学堂有没有关于个体工商户的经营所得申报?
老师好!公司另一位股东用微信发工资,入账分录是:借:现金 贷:其他应付款-股东 借:应付职工薪酬-工资 贷:现金 或 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-股东 用哪一种分录好呢?
老师,我看管理费用的交际应酬费用金额比较大,有同事说当时有的员工外出用餐也都放里边了,如果直接按科目余额表里边金额报的话金额太大,能摘除一部分放差路费吗?会查吗?
电子税务局找财务报表的路径是?
兼职司机自带车给企业送货,个人代开发票项目名称是什么
老师,我们公司是小规模纳税人,适用小企业会计准则,这次是要季度报税,我想知道,我要申报一季度季度企业所得税的话,我是要先申报2025年企业所得税汇算清缴吗?就是申报顺序可以跟我说一下吗?我目前是填了2025年汇算清缴的暂存了还未申报。2025年的财务报表是先申报了的。
服务业预收账款,全额按照预收款交增值税,我想问按照权责发生制做收入的时候,这个分录怎么做
电商收入大部份都是个人购买,需要申报印花税吗
老师,我想问一下汇算清缴报告怎么做啊
这样是不是会多确认收入了
能把分录写一下吗?
不会多确认收入。按照实际收款金额确认预收账款,赠送部分视为营销成本。下面是分录示例: 1. 充值时: 借:银行存款 贷:预收账款 借:销售费用(或促销费用) 贷:预收账款 2. 消费时: 借:预收账款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:库存商品(或原材料) 这样处理能准确反映财务状况。
您的理解是对的。按照实际收款金额确认预收账款,赠送部分视作促销费用。下面是具体分录: 1. 充值时: - 借:银行存款 - 贷:预收账款 - 同时借:销售费用 - 贷:预收账款 (对应赠送部分) 2. 消费时: - 借:预收账款 - 贷:主营业务收入 - 借:主营业务成本 - 贷:库存商品 这样的处理方式能够准确记录财务情况。
好的,我屡屡,谢谢老师
不客气,有其他问题欢迎继续提问。祝您工作顺利!
所有的预收最后都冲收入了,还是多确认收入了呀
所有的预收款最终都会冲减为收入。当客户消费时,预收账款会逐步转为营业收入,所以不会多确认收入。每笔消费都会按实际消费金额逐步确认收入。如有更多疑问,请具体说明。
赠送的部分也计入了预收,预收后面也是冲收入,所以赠送的部分也计入收入了
理解您的担忧。赠送部分在充值时已作为促销费用处理,不是直接增加收入。消费时,实际收到的钱从预收款转为收入,而赠送部分的成本已在充值时记录在销售费用里。这样处理不会导致收入重复计算。如果有具体分录上的疑问,可以再详细说明。
我明白,我的理解是充值5000送1000,按道理,我们应该只确认5000的收入,对吗
是的,您的理解是对的。充值5000时,应确认5000元的预收账款,其中赠送的1000元作为促销费用处理。消费时,逐步将这5000元预收款转为收入,而赠送部分的成本则体现在促销费用中。这样处理确保收入确认准确。