你好,这个留抵税额跟你后面的这个凭证没什么关系呀。 你转出来不是应该要交税吗?为什么会抵减未交增值税了?
公司给财务转钱 写的备用金 后面用发票冲还是 还回去
我们给甲方做的消防改造工程,开票可以开 建筑服务*工程服务吗一般纳税人 9个点的
老师您好,持有待售资产是账面价值与公允价值减去出售费用后孰低计量。我记得还有一个是孰高计量。老师,是哪个呀
租赁激励在租赁付款额中扣除,怎么直接从使用权资产里扣,那租赁负债不就没变?
老师商誉1000是怎么算出来的?
老师,快递物流公司为客户运输的同时,如果为客户也提供了物流辅助服务,那这部分物流辅助服务费也属于快递公司的收入吗
2×24 年,甲公司实现利润总额210 万元,包括:2×24 年收到的国债利息收入10 万元,因违反环保法规被环保部门处以罚款20 万元。甲公司2×24 年初递延所得税负债余额为20 万元,年末余额为25 万元,上述递延所得税负债均产生于固定资产账面价值与计税基础的差异。甲公司适用的所得税税率为25%。不考虑其他因素,甲公司2×24 年的所得税费用为,老师,这道题怎么做?
你好,老师,每季度交的房产税不是按这个原值计算的吗?怎么还要除以4
老师之前报关出口的单子开进来的专票 现在退不了税了 那这票可以用来抵内销的吧
老师,请问辣椒籽开发票的大类属于什么?
我抵扣了以前月份的欠税
我整体未交增值税少了,例如我7月要2.5万,8月我进项多了5千。我8月的五千做了留抵抵欠税
你这个不对,你这个转出是什么原因要转出?
做了留抵抵欠税后。我7月份就少交了五千
就是8月进项多了,抵扣7月的税金
你好,进项多了,你计入应交税费,应交增值税待抵扣进项税就可以了。而不是做进项转出啊,你这个进项转出本身就不对。
我已经抵了,就是8月份有进项税额多,冲减了7月份我需要交的税金,因为我7月没交税,做了留抵抵减税,有听懂不
现在会计分录我需要怎么做
还是不做会计分录。不做会计分录,我的未交增值税也是对的上的
你好,你如果有留底的话,可以不用做分录的。
按照现在的会计制度,你直接留底就行,不需要另外做凭证。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。