不需要红冲。你直接做新的分录:“借:预收账款 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)”,用发票金额调整预收账款即可。

您好老师,之前我们预付给的数字证书的钱,现在收到了发票,之前会计分录是,借:预付账款—贵州神玥数字技术有限公司 贷:银行存款 现在收到了发票科目怎么分录
老师,您好,我收到了一张卖方开出的冲红发票,未付款,之前的分录是,借:主营业务收入46329.93进项税:5753.07贷:应付账款52080,现在收到了对方的红冲发票需要怎么做分录?
公司之前收到一笔款项,但是忘了开票了,当时做的分录是 借:银行存款,贷:应收账款,请问老师我怎么把应收账款调平?
老师好,买的生日礼物未开票前银行支付款,之前做的分录是,借:预付账款 贷:银行存款,现收到发票如何冲销,怎么做分录
老师 去年已经付了对方报名费 但是之前没收到发票 现在收到发票了 我该怎么做分录呢 之前做的分录是 借其他应收款 戴 银行存款 现在收到发票了我该怎么做分录
老师,这个季度有3万利润要预缴企业所得税,第四季度预估会亏损,怎么处理
独资的企业可以核定不
请问医院建设循环车行路,砖铺人行道,平整土地,绿化入哪些科目,因为是一个项目,想归到那个项目上面,请问要怎么设置科目啊,
请问医院非营怎么做账,怎么设置科目啊
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
老师这个不是处理固定资产吗?
哦,明白了。如果是固定资产处置,原先分录应为“借:银行存款 贷:固定资产清理”。收到发票后,调整分录为“借:固定资产清理 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预收账款”。根据最终的清理损益调整“营业外收入”或“营业外支出”。请根据实际情况调整科目。
所以之前的那笔分录是要红冲吗?
我们是小规模纳税人也需要做进项吗?
是的,原先分录需红冲。对于小规模纳税人,一般不涉及进项税额处理,只需关注收入和可能的税金。具体分录调整为“借:银行存款 固定资产清理 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税”。简化后可能是“借:银行存款 贷:固定资产清理”。请根据实际收款和税务要求调整。
是的,原先分录需要红冲。对于小规模纳税人,分录简化为:“借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税”。根据实际收款金额和税务要求调整。请确认最终收款金额和相关税额。
二手车发票上没有税款,是否也按1%计算呢?
小规模纳税人销售二手车,若二手车发票上未体现税款,通常按简易办法依照3%征收率减按1%计算缴纳增值税。但若发票明确不含税,则按不含税处理,不做额外税额计算。请根据发票具体情况和当地税务规定操作。