不需要红冲。你直接做新的分录:“借:预收账款 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)”,用发票金额调整预收账款即可。

老师,您好,我收到了一张卖方开出的冲红发票,未付款,之前的分录是,借:主营业务收入46329.93进项税:5753.07贷:应付账款52080,现在收到了对方的红冲发票需要怎么做分录?
公司之前收到一笔款项,但是忘了开票了,当时做的分录是 借:银行存款,贷:应收账款,请问老师我怎么把应收账款调平?
老师好,买的生日礼物未开票前银行支付款,之前做的分录是,借:预付账款 贷:银行存款,现收到发票如何冲销,怎么做分录
老师 去年已经付了对方报名费 但是之前没收到发票 现在收到发票了 我该怎么做分录呢 之前做的分录是 借其他应收款 戴 银行存款 现在收到发票了我该怎么做分录
教师节快乐!老师问一下 我们公司去年把车卖了 分录是:银行存款 贷:营业外收入 没做清理 今年才给二手车的发票,那今年应该把去年的账冲红 那清理的分录怎么做呢 谢谢
老师,小规模的原材料没有配齐,比如一个表要5样东西,有1样的东西数量不够,但是5月也过了,不能暂估,可以结转其他的品种吗,做账不放库存表
晚上经常加班,公司报销晚餐费如何入学校帐
老师好,请问快账系统里现金流量表数据对不上,怎么调整
货款是10万,给客户开票了10万,最后只收到8万,有2万是罚款说货质量不行,要怎么做分录平账还是要重开发票
合并报表那里内部交易未实现的不是要调整投资收益吗?投资收益调整了不是就影响长投吗?为什么未分配利润那里不影响呢
公司注销后,马上注册一个名字一样的公司可以吗?不想改名字?
我们做用气发电买的电缆,用于钻探的减压撬,减压撬是租来的?这个电缆计入什么科目?
老师,我本月第一张凭证是确认的收入,里面有销售矿泉水,但是买的水没开发票,我也没入账,我能不能把暂估入库这个凭证做确认收入之后?按理说是先购入再销售的?
老师,请问开具机动车销售发票如何批量开具,电动摩托车
残保金的人数是按全年平均人数填写 还是按连续12个月申报个税的人数填写?
老师这个不是处理固定资产吗?
哦,明白了。如果是固定资产处置,原先分录应为“借:银行存款 贷:固定资产清理”。收到发票后,调整分录为“借:固定资产清理 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预收账款”。根据最终的清理损益调整“营业外收入”或“营业外支出”。请根据实际情况调整科目。
所以之前的那笔分录是要红冲吗?
我们是小规模纳税人也需要做进项吗?
是的,原先分录需红冲。对于小规模纳税人,一般不涉及进项税额处理,只需关注收入和可能的税金。具体分录调整为“借:银行存款 固定资产清理 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税”。简化后可能是“借:银行存款 贷:固定资产清理”。请根据实际收款和税务要求调整。
是的,原先分录需要红冲。对于小规模纳税人,分录简化为:“借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税”。根据实际收款金额和税务要求调整。请确认最终收款金额和相关税额。
二手车发票上没有税款,是否也按1%计算呢?
小规模纳税人销售二手车,若二手车发票上未体现税款,通常按简易办法依照3%征收率减按1%计算缴纳增值税。但若发票明确不含税,则按不含税处理,不做额外税额计算。请根据发票具体情况和当地税务规定操作。