不需要红冲。你直接做新的分录:“借:预收账款 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)”,用发票金额调整预收账款即可。

老师,您好,我收到了一张卖方开出的冲红发票,未付款,之前的分录是,借:主营业务收入46329.93进项税:5753.07贷:应付账款52080,现在收到了对方的红冲发票需要怎么做分录?
公司之前收到一笔款项,但是忘了开票了,当时做的分录是 借:银行存款,贷:应收账款,请问老师我怎么把应收账款调平?
老师好,买的生日礼物未开票前银行支付款,之前做的分录是,借:预付账款 贷:银行存款,现收到发票如何冲销,怎么做分录
老师 去年已经付了对方报名费 但是之前没收到发票 现在收到发票了 我该怎么做分录呢 之前做的分录是 借其他应收款 戴 银行存款 现在收到发票了我该怎么做分录
教师节快乐!老师问一下 我们公司去年把车卖了 分录是:银行存款 贷:营业外收入 没做清理 今年才给二手车的发票,那今年应该把去年的账冲红 那清理的分录怎么做呢 谢谢
老师,你好,弥补亏损分录是季度做吗?
老师,我们是生产行业,销售货物时的运费计入什么科目比较合适呀?
老师好,一人有限责任公司可以给老板自己发工资的吗
老师好,收到上年度企税退款应计入营业外收入的哪个科目
公司借款一年期借款200万 到期一次还本付息 从借款到还款的账务处理
老师您好,公司没有员工,个税就填老板自己一个人,0申报,也没有社保,需要填五险一金吗
因为房产税第一季度少缴纳了。想在第二季度补上第一季度少缴纳的房产税怎么操作
老师,商贸出口企业,成交方式CIF,收到客户汇来的运费usD500,账务怎么处理
报关发票上的大写美元金额怎么写,比如$32115,和3211.5分别怎么表达?
老师,装订凭证的时候,需要一些什么东西啊,比如原始凭证装订。然后还有银行明细表,每个月的利润表什么的,
老师这个不是处理固定资产吗?
哦,明白了。如果是固定资产处置,原先分录应为“借:银行存款 贷:固定资产清理”。收到发票后,调整分录为“借:固定资产清理 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预收账款”。根据最终的清理损益调整“营业外收入”或“营业外支出”。请根据实际情况调整科目。
所以之前的那笔分录是要红冲吗?
我们是小规模纳税人也需要做进项吗?
是的,原先分录需红冲。对于小规模纳税人,一般不涉及进项税额处理,只需关注收入和可能的税金。具体分录调整为“借:银行存款 固定资产清理 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税”。简化后可能是“借:银行存款 贷:固定资产清理”。请根据实际收款和税务要求调整。
是的,原先分录需要红冲。对于小规模纳税人,分录简化为:“借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税”。根据实际收款金额和税务要求调整。请确认最终收款金额和相关税额。
二手车发票上没有税款,是否也按1%计算呢?
小规模纳税人销售二手车,若二手车发票上未体现税款,通常按简易办法依照3%征收率减按1%计算缴纳增值税。但若发票明确不含税,则按不含税处理,不做额外税额计算。请根据发票具体情况和当地税务规定操作。