你好,规范的做法是去补税但,但是我建议你就当做本年的算了。

老师我想问一下,公司在2019年时收了客户一笔35万的订金。当时的财务是没有做营业收入这些的,只是挂在应收款上,现在那公司可能注销了,现在说是当时货没有发的,那应怎么处理这笔钱啊?
#提问#老师问一下1月份当时卖废品收入现金收了9071元,但拿上来时说是说是垫付了2000元费用,直接把剩余的钱给我了,应该怎么处理账务?同时当时这个A公司月底借用B公司3000元,当时两边都没走账,后期直接用废品收入3000元还了,账务应该怎么处理?A公司1月份做了一笔收废品款借:现金9071元 贷:营业外收入,后期感觉现金不对,问现在怎么调整这笔账务呢?
我公司2020年12月份银行收到一笔100万进账,备注了投资款(当时转款人在和公司谈合作阶段,不是公司股东),后来老板说作为实收资本入账,后来双方合作没成功,钱也没有退回,账面却有100万实收资本,这个账应该怎么调整
老师好 2023年12月我计提1.8万块钱 个税申报2万块钱 2024年1月发现2023年12月账面少计提了2000块钱 当时做了补计提工资处理 现在发现我依旧有账务错误有员工12月有请假扣款300(当时入营业外收入了,应该12月少申报工资300 )现在我要返回去1月份改账 请问我该怎么改呢
请懂的老师回答: 22年有一笔房租80万已于当年支付,也收到了发票,但是当时没有入费用,挂在了其他应收款 请问现在要怎么处理呢?涉及未分配利润、税费调整吗? (公司为一般纳税人,从22年以来都是亏损的)
找湖南长沙地区的老师咨询 谢谢 目前本地税务登记一定要在30天内完成吗
老师你好,去年应收写了深圳海达73748.今年发现是东莞海达,分录怎么写
请问,退2024年的所得税应该怎么做分录?
老师你好,去年应收圣光承兑10963.41做到了五洲10963.41去了,应收五洲的承兑4100做到圣光了,应收越宏54296.8电子承兑做到五洲54296.8,今年怎样做分录?
老师,对方红冲的发票如何做分录
老师,请问一下我们零售摩托车。5月开发票出去结转成本了,后面发现金额开错了。6月冲红重新开出去了。那我库存没有这辆车了。崽6月的账我需要入库再重新出库费嘛?还是之前出库过就行了,这个月车一出一冲红车也平了。
老师,您好!请问一下汇算清缴结束了,对于收到去年的发票有没有什么使用的要求?
董老师接,资产负债表上除了为了未分配利润,别的科目是不是不能出现负数,我应付账款是负数,因为给对方付钱了,对方发票还没开过来。我是不是要把应付账款的金额调到预付账款
固定资产清理的会计分录怎么写?现在资产负债表固定资产清理是负数,怎么让他变成0
老师,要是房东是个人要给我们开发票缴纳税款,税点是多少??
老师,现在是款要进公户,进来的这个钱,怎么入账,挂到期初?,
你好不用挂到期初,你当做本年的。
这个补的税太多了,还有合理的方法吗
你好,你要想合法合规的话就去调2011年的这种交的更多,光滞纳金都有多少?