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2月底结账后应交税费—未交增值税借方余额有13000,3月销项共计123500,进项共计91133.04,三月底之前的进项全部抵掉,结转增值税的分录要怎么做

2024-10-23 12:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-23 12:44

借应交税费应交增值税销项123500, 贷应交税费应交增值税进项91133.04, 应交税费应交增值税转出未交增值税123500-9133.04。

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齐红老师 解答 2024-10-23 12:44

单位一直有留底吗?

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快账用户3061 追问 2024-10-23 13:02

不是的,这是课程里面的实操,实际里一年里面有两三个月有留抵情况会有问题吗?

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齐红老师 解答 2024-10-23 13:03

你的税负季度能达到就行 然后再补上一个, 借应交税费,应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税123500-9133.04。

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快账用户3061 追问 2024-10-23 13:36

好的,这样上期未交增值税借方的13000,和贷方的三万多就会自动截屏吗?不用再写分录了吧?

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齐红老师 解答 2024-10-23 13:41

你好对的 自动抵扣的

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借应交税费应交增值税销项123500, 贷应交税费应交增值税进项91133.04, 应交税费应交增值税转出未交增值税123500-9133.04。
2024-10-23
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)32366.96 贷:应交税费-未交增值税 32366.96
2023-12-07
你好同学,你们这种期末形成留抵税额的情况是不需要做转出增值税处理的
2023-12-07
对的,同学,你的理解是正确的
2024-01-11
你好1;     如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税;   借 应交税费-未交增值税贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税  
2023-02-16
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