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我们今年4月收到税务局的税务事项通知书,事由是取得异常增值税扣税凭证,我们把进项税额转了,7月又收到解除风险通知书,那张发票又不用转出了,如何做账?

2024-10-23 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-23 15:02

那么在当时附表2 进项转出栏填对应的负数金额,可以抵扣了

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快账用户7795 追问 2024-10-23 15:03

如何做会计分录?

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齐红老师 解答 2024-10-23 15:08

当时你进项转出的时候做的什么分录? 

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快账用户7795 追问 2024-10-23 15:10

借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转

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齐红老师 解答 2024-10-23 15:13

借:应交税费-增值税-进项 贷:以前年度损益调整

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快账用户7795 追问 2024-10-23 15:19

这样做会不会应交税费-应交增值税-进项税额转的金额一直挂着这个金额?

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齐红老师 解答 2024-10-23 15:20

不需要结转平那个科目 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户7795 追问 2024-10-23 15:23

那直接红冲之前的那笔凭证,做负数红冲,这样可以吗?

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齐红老师 解答 2024-10-23 15:24

也是可以的,没问题的哈

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快账用户7795 追问 2024-10-23 15:25

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-10-23 15:25

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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那么在当时附表2 进项转出栏填对应的负数金额,可以抵扣了
2024-10-23
你们之前是账面也调整了还是只调整了税金?主要是你之前的调整的分录是怎么处理的
2024-10-23
您好,是正式业务吗?原材料是否已领用记录成本原材料是否已领用记录成本,应该是借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项税转出
2022-04-13
你好 ;        可以的;   那你们就去    税务局大厅那边去 报  转出就行了。  你 系统操作不了。 你没法报的; 去大厅报哈   
2022-08-02
你好,对的是的,现在是要求你们补上直接补吗?还是修改汇算清缴?
2021-10-27
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