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a公司的有一笔业务移交至我公司,原来该笔业务为a向供应商购买设备,但前期设备收到并投放使用的过程中,a公司尚未付货款,现由于业务发生移交,设备使用权归为我公司,现在我公司支付货款给供应商,但由于原先这些设备早已由厂家直发到客户手中,我公司应如何做账?如何做进成本?

2024-10-23 20:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-23 20:40

一开始是A销售给b 然后现在这个业务是A销售给你,你在销售给客户是这意思吗?

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快账用户1747 追问 2024-10-23 21:07

不是的老师,这些设备前几年供应商就以厂家直发的形式直接发给a公司的客户了,但是a没有付货款,目前不知道a公司那边账务是如何处理的,我们只能知道现在业务移交给我们,设备变成我们的了,客户也变成我们的了,但是按照原先那笔货款进行的流程,现在就变成我们来履行需要给供应商付款的义务了。 但是我不知道这笔付货款的业务该怎么做账,现在的情况是:供应商跟我们签了付款合同,供应商开了发票给我们,我们也付款了,按照正常财务流程做,我们应该做(借库存商品,贷银存,出库做借主营业务成本贷库存),但是这个库存早在两年前就出出去了,我们只是纯付了货款,就不知道咋做了

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齐红老师 解答 2024-10-23 21:15

现在补手续就行,借库存商品,贷银行存款,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,借主营业务成本,贷库存商品。

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快账用户1747 追问 2024-10-23 21:21

老师,您说的“借应收账款,贷主营业务收入,应交税费”要怎么理解哇? 还有就是,现在是继续补做前两年的出库吗?这样的话是不是还需要向a公司要他们跟客户签订的协议,以及要补充我们和a公司签的业务移交相关的合同协议呢?

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齐红老师 解答 2024-10-23 21:30

a的客户需要付款给你 需要补 需要签订 按正确的来补

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快账用户1747 追问 2024-10-23 21:47

老师,如果a的客户不会再付款给我们,该怎么做账呢

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齐红老师 解答 2024-10-23 21:48

谁都不支付了吗 a也不支付 是的话借营业外支出贷应收账款

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快账用户1747 追问 2024-10-23 21:56

是的老师,不论a还是a的客户都不会再付款给我们了 您方便解释一下付款做到营业外支出缘由吗? 请问,您说的“借营业外支出贷应收账款”是挂账的意思吗?实际已经付款的话,银行存款方面要怎么体现出来呢?

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齐红老师 解答 2024-10-23 22:03

不回来的坏账,因为你这是你单位接手的业务,你需要确认收入。你这个收入又收不回来。接着,上面之前的来

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快账用户1747 追问 2024-10-24 09:25

老师方便列一个完整分录吗?有些看不明白您上面说的

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齐红老师 解答 2024-10-24 09:28

借,应收账款贷,主营业务收入,应交税费 借,库存商品贷,银行存款 借,主营业务成本,贷,库存商品, 借,营业外支出贷,应收账款。

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快账用户1747 追问 2024-10-24 10:06

假如当前我公司一共给供应商付了100000货款 借,应收账款:100000(因为是我们替a付的,此处需补充相关代付协议?) 贷,主营业务收入 应交税费 (这部分属于赊销吗?相当于我们替a付,给a开票?这部分不太理解诶老师) 补做之前供应商发给a的客户货物的入库出库 入库,平进平出 借,库存商品 100000 贷,银行存款 100000 出库 借,主营业务成本 100000 贷,库存商品,100000 借,营业外支出 100000 贷,应收账款。100000 平进平出也有风险吧,请老师再看看以上是否存在问题。

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齐红老师 解答 2024-10-24 10:11

不是这么理解的,第一个是你们取代了AA销售给客户。现在是你销售给客户,这个发票是你开给A的客户的。

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齐红老师 解答 2024-10-24 10:11

按正常的人家A销售给客户,然后现在你们取代了A,你站在A的角度上不是。

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快账用户1747 追问 2024-10-24 10:32

我们再开票,可能就重复开票了,这种情况该怎么办呢?

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齐红老师 解答 2024-10-24 10:33

之前开给谁了发票?

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