您好,这个的话,如果收不回来的话,就是 借 营业外支出 贷 其他应付款,这样的

收到退休人员补交年金个人扣缴部分的钱。当时入账分录: 借:银存 贷:其他应付款-单位往来 当月和发放工资时一起做扣缴分录: 借:其他应付款-年金(在职人员直接扣缴) 借:其他应付款-单位往来(当时收到退休人员补交的) 贷:银存 现在想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金,应该如何调整?
收到退休人员补交年金个人扣缴部分的钱。当时入账分录: 借:银存 贷:其他应付款-单位往来 当月和发放工资时一起做扣缴分录: 借:其他应付款-年金(在职人员直接扣缴) 借:其他应付款-单位往来(当时收到退休人员补交的) 贷:银存 现在想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金,科目入错了,应该如何调整?
老师,发放8月工资时少扣了1名员工医保的个人部分100元(其他所有人员个人社保部分已从工资表扣除),随后缴纳社保费时100元由公司垫付了,计划在发放9月工资时补扣回来,请问本月及下月的会计分录
老师,现在查账发现21年12月发放工资分录少扣了几十块钱的个人社保部分,现在怎么做调整分录
老师,现在发现21年12月发放工资分录,其他应收款贷方余额多了38.56,其他应收款借方余额少了这个金额,怎么调整分录?这是多扣了还是少扣了个人部分?
老师看2025年1-5月汇算清缴可弥补亏损额是29万多,然后2025年第一季度申报表弥补亏损是10421.58,第二季度所得税申报表弥补亏损是27710.28元,第三季度弥补亏损额是3443.42元,第四季度弥补亏损69596.93元,那就是把这四个季度都加起来就是弥补的亏损额是吗
小规模纳税人的买卖合同印花税计税依据是不含增值税吗,进项的买卖合同
支付中标服务费做账如何
老师您好,请问一下,老板有两家公司,只在其中一家发工资交社保,另外一家没有,没有的那家 税务局问工资社保问题,可以说在其他公司交着吗
小型微利企业年应纳税所得额的标准,是在享受研发费用加计扣除前的标准 对吗
员工每人发了1000元购物卡,请问怎么做分录
老师,这个残保金怎么申报?为啥点开申报不了?河南地区的
老师,车辆过路费开的是普票,系统里提示可以抵扣吗?
1000左右支出没有发票可以直接做费用后期抵扣吗
收到个税退付手续费,怎么做账,现金流量怎么做
这个分录 金额是做少扣的部分吗
对的,是少扣除这部分的哈