您好,这个的话,如果收不回来的话,就是 借 营业外支出 贷 其他应付款,这样的

老师,疫情期间正常缴纳了社保费,但是后来有政策单位部分减免了。多的那部分社保没有给直接退回来,而且冲抵个人费用了。正常个人部分是需要正常交的,现在不需要交了,因为社保账户里有单位部分多的钱。一直抵扣没了单位部分多交的钱。因为个人正常扣社保费用,需要计提借:应付职工薪酬贷:其他应付款-个人部分-失业保险。但是现在钱不用交出去,这样其他应付款就不平,想问问分录怎么做,是需要冲回管理费用么。毕竟不交的这次钱是社保账户里单位部分抵扣的。
收到退休人员补交年金个人扣缴部分的钱。当时入账分录: 借:银存 贷:其他应付款-单位往来 当月和发放工资时一起做扣缴分录: 借:其他应付款-年金(在职人员直接扣缴) 借:其他应付款-单位往来(当时收到退休人员补交的) 贷:银存 现在想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金,应该如何调整?
收到退休人员补交年金个人扣缴部分的钱。当时入账分录: 借:银存 贷:其他应付款-单位往来 当月和发放工资时一起做扣缴分录: 借:其他应付款-年金(在职人员直接扣缴) 借:其他应付款-单位往来(当时收到退休人员补交的) 贷:银存 现在想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金,科目入错了,应该如何调整?
老师,发放8月工资时少扣了1名员工医保的个人部分100元(其他所有人员个人社保部分已从工资表扣除),随后缴纳社保费时100元由公司垫付了,计划在发放9月工资时补扣回来,请问本月及下月的会计分录
老师,现在查账发现21年12月发放工资分录少扣了几十块钱的个人社保部分,现在怎么做调整分录
老师你好,劳务公司与个体工商户签订的分包合同有效吗
老师:技术服务公司,开的技术评审会(参会有:技术提供方人员,政府专家人员和业务企业人员),会产生餐费,这个餐费是计入主营成本-餐费,还是计入招待费。
二手房买卖企业,收购二手房持有两三个月后出售,持有期间需要交土地增值税和房产税吗
老师您好,2021年的未开票收入现在要开票给甲方,但是2025年增值税报表未开票收入是0,怎么办呢?
请问老师税务罚款,可以在网上交吗?具体怎么交
老师好,公司备用金支出必须要发票来冲账吗?
老师,年底了怎么做,要结哪些账
老师:政府单位计提工会经费,这个工会经费依据什么数据计提的
请问老师,出口申报跨年可以吗
2025年小规模纳税人,企业所得税按多少税率呢,如果利润总额10万元,要交多少税呢
这个分录 金额是做少扣的部分吗
对的,是少扣除这部分的哈