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我们单位是增值税免税单位,之前一直没交过增值税,上次税务局来查账 有几笔不属于免税项目,就让补交了增值税,想请问这个账务应该怎么处理

2024-10-29 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-29 10:12

你好,这个你当时取的收入是怎么做的凭证? 这个是去年的业务还是今年的?

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快账用户6123 追问 2024-10-29 10:13

今年的业务 收入就全部做进去了

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齐红老师 解答 2024-10-29 10:14

你好,你这个借总业务收入贷应交税费,应交增值税。然后再交了

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你好,这个你当时取的收入是怎么做的凭证? 这个是去年的业务还是今年的?
2024-10-29
同学,首先你们要红冲之前3个点的发票,再开具9个点的发票,然后原来的红冲掉,红字,现在按9个点申报
2023-11-20
你好 账上数据 也错了是不是 
2023-11-20
同学你好 滞纳金是你们交的不是吗
2022-09-20
你好,同学。 你直接按核定的免抵税额计算你当期应该交纳的增值税。 然后你把免税退全部结转未交增值税。 借:应交税费-未交增值税或贷 应交增值税-出口退税 贷:应交增值税-出口抵减内销
2019-10-09
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