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老师,您好!我单位前年卖房子,按3%来交的增值税,现在税务局发现不对,应该按9%来交,让补缴增值税,请问会计上怎么处理?具体分录怎么做?我单位选择的是简易计税方式。

2023-11-20 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-20 15:55

你好 账上数据 也错了是不是 

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快账用户2204 追问 2023-11-20 15:56

当时已经入账

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齐红老师 解答 2023-11-20 15:58

你好 账上哪个数有错吗 

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快账用户2204 追问 2023-11-20 15:59

就按当时开票金额及收入入账的

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齐红老师 解答 2023-11-20 16:01

 你好: 借:银行存款, 贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税,结转清理净损益: 借:资产处置损益  ,(报废损益 记营业外收支科目) 贷:固定资产清理(或相反分录)。 借应交税费,贷银行 

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你好 账上数据 也错了是不是 
2023-11-20
同学,首先你们要红冲之前3个点的发票,再开具9个点的发票,然后原来的红冲掉,红字,现在按9个点申报
2023-11-20
您好,您这不应该按1%的税率开的,还是应该按3%的税率开的
2020-08-20
你好 借应交税费应交增值税200 贷银行存款200 这个就可以
2020-11-05
你好,你之前没有收到钱,那是为什么要做借现金12呢?实际是没有收到这笔现金的对吧?是2022还是2011收到的32万?
2022-04-21
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