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我想咨询下,我们国外客户长期合作的一个柱面镜产品,因为市场原因,合作停止了,造成我们因开展这个项目购入的生产设备闲置,人员遣散损失,客户同意赔偿我们这部门损失,总共有90万美金,要一次性汇进来,这样的话,如果我们按赔偿款收汇的话,是不是要正常缴纳增值税和所得税?这样我们公司今年的利润就会超过小微企业标准,所得税就很高。有什么方案可以正常收汇又可以合理的减税吗?

2024-11-01 16:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-01 17:00

关于您提到的赔偿款问题,通常来说,赔偿款如果是因为合同终止或违约而得到的补偿,通常不被视为销售额,因此不需要缴纳增值税。但是,这笔钱可能会被视为公司的其他收入,需要缴纳企业所得税。为了确保税务处理的正确性,建议在收到款项前,与会计师详细讨论具体的业务情况和相关税务规定,确保合理合法地进行税务规划。同时,可以考虑利用税收优惠政策或进行成本控制等方式,以合理减轻税负。

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关于您提到的赔偿款问题,通常来说,赔偿款如果是因为合同终止或违约而得到的补偿,通常不被视为销售额,因此不需要缴纳增值税。但是,这笔钱可能会被视为公司的其他收入,需要缴纳企业所得税。为了确保税务处理的正确性,建议在收到款项前,与会计师详细讨论具体的业务情况和相关税务规定,确保合理合法地进行税务规划。同时,可以考虑利用税收优惠政策或进行成本控制等方式,以合理减轻税负。
2024-11-01
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