咨询
Q

老师你好,我们企业之前预付了房租费,现在拿到发票了,要怎么做账务处理

2024-11-02 19:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-02 19:40

你好,付款借预付账款贷银行存款,收到发票借管理费用/制造费用贷预付账款

头像
快账用户9774 追问 2024-11-02 19:41

好的谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2024-11-02 19:44

不客气,祝你工作顺利,生活愉快!

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,付款借预付账款贷银行存款,收到发票借管理费用/制造费用贷预付账款
2024-11-02
你好,借管理费用等-房租贷其他应付款
2024-11-03
您好,借:银行(正) 借:管理费用-租赁费(负)
2023-11-08
你好; 收到发票 了   你这个把发票原件附你 8月里面去 。   9月和10月用发票复印件即可。 不单独处理分录了   10月计提费用即可 
2021-11-16
你是小企业会计准则还是企业会计准则
2021-02-22
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×