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上个月有一个员工工资计提了8000,因降薪在本月发放实际为5000,该如何做账?

2024-11-03 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-03 11:13

同学,你好 之前多计提的3000,红字冲销

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快账用户7740 追问 2024-11-03 11:13

红冲分录怎么写?

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齐红老师 解答 2024-11-03 11:17

同学,你好 借:管理费用  -3000 贷:应付职工薪酬  -3000

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同学,你好 之前多计提的3000,红字冲销
2024-11-03
你好,实际发放时没有发这员工的,账务处理是 借 :应付职工薪酬,贷:营业外收入 
2021-06-23
你好,这个是可以的
2021-01-13
您好,您别生气哈,这个风险好大的,入账的工资费用没有申报个税,税务要比对 的,不一致少申报要补个税交滞纳金,现在我们的处理是24年的个税要把所有收入申报上,这不是骗您的,我公司查过账,税务是真比对的
2024-09-09
你好 借应付职工薪酬5000 贷银行存款5000
2021-02-04
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