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老师,您好!6月收到一张专票,当普票入账了,当时记的凭证是借:管理费用 贷:银行存款 ,现在要调整过来怎么做分录?

2024-11-06 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-06 09:35

你好!要将之前错误记作普票的专票进行调整,可以先冲销原来的会计分录,然后重新做账。具体操作如下: 1. 冲销原分录: 借:银行存款 贷:管理费用 2. 重新入账(假设是购买固定资产的专票): 借:固定资产 贷:银行存款 这样就可以完成调整。

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借应交税费,应缴增值税进项贷利润分配未分配利润。这个金额是发票的税额,汇算清缴的时候纳税调减。
2024-07-08
原分录红冲就是了哈
2023-09-11
你好!借应交税费-应交增值税-进项税 贷以前年度损益调整
2023-06-20
您好!红冲原分录 借:未分配利润(红字) 贷:银行存款(红字) 借:未分配利润(不含税) 应交税金-应交增值税(进项税) 贷:银行存款
2020-09-21
你好 如果你需要调整的 借 营业外收入 贷 管理费用
2021-08-14
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