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老师,我们上个月暂估了350万的成本,这个月公户给个人转了200万的流水,这个月个人开过来150万的劳务费发票,我应该怎么入账啊

2024-11-08 10:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-08 10:22

借:管理费用-劳务费 贷:银行存款

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借:管理费用-劳务费 贷:银行存款
2024-11-08
你好 工资是临时工的还是员工的  
2022-10-24
暂估的材料费用,你上个月是怎么账务处理的
2022-01-12
你好,这个是多开10万元吗?
2022-01-14
暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货 借;库存商品80 贷:应付账款-估价-供应商80 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本80 贷:库存商品80 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商80   库存商品/成本费用(暂估差额,无差额不管)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  100   支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2025-10-09
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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