在这种情况下,你们可以选择开具一张负数的发票(红字发票)来冲抵之前多收的2000元,然后将多收的钱退还给客户。这样既可以保证账目清晰,也符合税务规定。直接作废原发票并重新开具新的发票也是一种方法,但操作上可能更复杂一些。
我们是外贸公司 客户把钱(货值+运费)打到我们公户开发票给我们了,然后我们做同等金额的发票去退税, 除去成本客户打到我们公户的钱 还需要交税吗
老师,我想请问下,如果我们公司卖给一个客户卖了10000元,然后这个客户又把货卖给他的客户,卖了12000元,这个客户把12000元直接打到我们账户上,要我们开票,这样是不是我们多开了2000元的发票,是不是这个2000元的税点我们出了
我们收了客户定金钱,转给了第三人,由于客户违约,第三人扣掉一部分钱,把剩下的钱打给了我们,扣掉的这一部分钱,是不是应该我们给客户开发票,第三方给我们开发票?
老师。我们4月份开了一张发票,客户也转账了。我们入账了,7月份发生销售退回,我们开了负数发票,钱也给客户退回了。现在客户又把4月份那张发票给我们退回了,是不是不对?
我们单位和客户签的租赁合同,我们是出租方,租期是一年,客户一次性把一年的钱给我们了,客户要求我们一次性开一年的发票,万一他们半路退租怎么办?他们半路退租的话,我们会退钱,但是已经开的发票怎么办?
小规模纳税人连续12个月内开票收入超过500万,在下个季度申报期内可以红冲吗
这个要怎么弄才可以练习
1.老师,您好!我想问一下,购买材料时借:应付账款100,贷:银行存款100,月末发票没回来,是借:原材料100 贷:应付账款—暂估100吗? 2.如果这样,资产负债表是按重分类做吗?有暂估的
老师,麻烦问下,公司有股东要退股,而且要分红,怎么做账,交哪些税,分录怎么做
老师,您好,民非企业,经营范围:开展专业研究、学术交流、成果鉴评、信息交流、专业培训、咨询服务、编写专业刊物。根据经验范围都能开具哪些发票呢?可以开具如图所示的发票吧?老板让根据经营范围发票归类
老师,公司的现金账户可以拿一个老板的私人银行账户作为公司的现金账户吗?
老师,我单位是小规模纳税人,六月份先开出去销售商品发票ABCDEFG商品,但是进项发票只开回来ABCDE商品,现在6月账务要怎么处理
老师,小规模纳税人开专票了,这个税款怎么做账哈,用计提吗?
个体工商户已注销税务了,工商还没有注销,账户的的钱怎么转出来
有没有一种行规,就是代加工的时候,如何收取加工费