你好!是的,你的理解很对
我们公司替客户交了电费,电局给我们开了一张总金额的发票,其中有一部分钱是属于客户的,现在我们收了客户的钱,然后给客户开了收这笔电费的发票,应该怎么合理做账?
老师,好。我们公司是电商行业,客户买的东西的钱都现在第三方平台放着(拼多多了,淘宝了,等等),然后第三方会给我们开一部分信息服务费,这个钱直接在我们第三方账户里面扣钱,最后我们会把在第三方账户里面的钱取出来。这些账怎么做合适
我们收了客户定金钱,转给了第三人,由于客户违约,第三人扣掉一部分钱,把剩下的钱打给了我们,扣掉的这一部分钱,是不是应该我们给客户开发票,第三方给我们开发票?
老师,我们是单位是销售服务的,但是需要客户购买相对应的服装,但是我们不卖服装,就找了一个商家合作,我们先帮忙收客户服装的钱,然后把定金付给商家,等商家全部衣服给到我们后再把剩下的钱付给商家(因为之前第一年开业的时候不太懂,就直接让客户把钱转到商家那,后来商家给到客户的衣服老是出问题,商家后来直接屏蔽了我们,我们只能自己掏钱找另外一个商家重新做衣服,亏死了,还被客户投诉,所以后来就不想直接把钱转到商家那了)。但是我们不入公账,因为只是代收代支,又比较零散,所以就找了第三家来给我们代收代支这笔钱。 这种情况下,客户要衣服的发票或者收据的话应该是商家给开发票还是第三方公司(代收代支)给开发票呢?
由于业务操作问题,把合同金额多加了3分钱发给客户了,那个客户少给我们3分钱,前期我们挂账是有那个三分钱的,对方客户不打3分钱,我们也不好找他们要。现在如何账务处理。
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?