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老师,房开企业收到13%,1%进项的发票,在销售不动产时,怎样抵扣进项数据?房开销售不动产增值税是按3%预交

2024-11-10 21:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-10 21:38

你好 房地产预缴的时候一般不能抵扣进项税额,按月汇总申报的时候才可以抵扣

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快账用户1942 追问 2024-11-10 21:40

老师,按月汇总申报才抵扣?后期开发票时抵扣?

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快账用户1942 追问 2024-11-10 21:41

抵扣是按进项税金的总额抵还是按税率抵,不太明白这个?

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齐红老师 解答 2024-11-10 21:44

同学,一般都是先预交,汇总缴纳的时候抵扣预交的,进项税只能抵扣以后发生的销项。

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齐红老师 解答 2024-11-10 21:45

就是等房地产企业开完发票,正式结转收入,算出来销项税,抵扣之前预交的,再抵扣进项税额,就是要补交的增值税

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你好 房地产预缴的时候一般不能抵扣进项税额,按月汇总申报的时候才可以抵扣
2024-11-10
你好,可以的,你申报了就行。
2025-05-21
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-04-03
同学你好 对的 是这样的
2023-02-15
同学您好!分录应为:借:应交税费—应交增值税(进项税额)贷:应交税费—待抵扣进项税额
2023-04-26
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