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借管理费用贷库存现金做错科目了,上个月的,得做到其他应收款。这应该怎么调?红冲还是更正

2024-11-12 10:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-12 10:57

您好,把做错的做负数分录,再做正数分录

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快账用户4577 追问 2024-11-12 11:00

摘要写红冲几号凭证吗。然后做对的时摘要怎么写?

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齐红老师 解答 2024-11-12 11:07

摘要写调账就可以了

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快账用户4577 追问 2024-11-12 11:11

上个月都结转了,这个月怎么写科目

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快账用户4577 追问 2024-11-12 11:13

我直接摘要写调账,分录写借库存现金贷其他应收款这样做可以吗

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齐红老师 解答 2024-11-12 11:39

可以的,直接这样写

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您好,把做错的做负数分录,再做正数分录
2024-11-12
你好,没有跨年,借管理费用,贷其他应收款
2021-03-17
您好 借:其他应付款 借方红字 借:其他应收款 借方蓝字 这样写分录就好了
2022-03-24
借库存现金200,贷其他应付款200。
2021-05-27
你好 借其他应收款 贷以前年度损益 调整
2021-05-27
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