你好,你现在是借方负数还是贷方?

老师,请教一下,我的资产负债表中的应收账款余额为负数,估计是收了钱没有开票给客户,那我们现在要怎么调整,重新做个什么分录呢,谢谢老师
你好老师 我想问一下 我们单位好多客户应收账款上都有余额 都是几毛 几块的这个怎么调账?
请问老师,科目余额表应付账款是没有余额的,但是下面明细一个正数,一个负数,请问财审怎么做调整分录呢?
老师,请问一下,外贸企业,应收账款外币户,应收账款收完款了,还是有余额,有时负数,有时正数,是不是汇率差的问题,怎么做分录调整?
老师好!请问针对同一个客户,预付账款,其他应收款、应付账款、其他应付款四个科目同时都有余额,请问我需要怎么调整,调整成一个科目里,分录怎么做?谢谢老师!
老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?
老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
老师请问一下,简易计税,及缴税会计分录。
建筑业挂靠工程,挂靠方是不是只需要用表格做账就行了,因为所有的业务都是以被挂靠方的单位名称来进行的!
公司美金支付15175 汇率7.88,换转成人民币107439 可对方开票的金额是107560.4 少支付金额应该是如何做会计分录?
老师,我刚冲红发票了,冲红日期是今天,那我直接去第二季度更正增值税申报变咯,发票6月多开了一次,免税的。。现在我要做股权变更,税局不通过,所以上次第三季度申报表与财报数不一样,我上次为了报税,改一致
老师,有工资薪金个税计算器不?个税怎么计算?
工商年报忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老师,别的老师别回答
应收肯定是余额在借方
你好,你现在应收是借方负数相当于是预收。你进入到预收账款就好了。
主要是业务往来没问题。我们要销户。
你好,你说的销户是注销企业吗
是这个意思。老师
你好,你如果是要注销把它清零的话,你进入营业外收入。
如果选择不缴税应怎么调
调到营业外收入是不是得补企业所得税?
你好, 你也可以把钱退回去。
如果公司注销,银行存款金额比较大,这样有影响吗?
老师说错了,不是银行存款,是库存现金余额大
你好这个不影响的银行存款没关系的,现金也没关系的。
老师,如果我们在注销前应收账款借方还有余额,这个能注销吗?或者说小规模的坏账准备能做吗?应该怎么做?
你好,这个你要处理掉才可以注销。
那如果账实在收不回来应该怎么做?
你好,你可以计入营业外支出。
那能做坏账准备吗?坏账准备分录怎么写?
你好,这个没有必要做坏账准备,因为坏账准备最终也是计入到营业外支出,你都要注销了,还做这些,没什么必要啊。
好的,谢谢老师。
你好,不用客气的了。