同学,为什么又红冲了呢
老师好,图1是2月份的一张凭证,是福利费,做了进项税额转出,7月份这个发票冲红了,我按原来2月的分录做了负数。现在申报增值税的时候,系统比对不通过,需要把冲红发票的729.01元填上。这是什么原因啊?我2月份那笔已经做了进项税额转出
@郭老师 我4月份有一张凭证 是公司的支出凭单和报销单 我这个月要把这张凭证冲回 请问老师 我做相反分录就可以了是吧 那张凭证里的支出凭单和报销单是不是可以不用动 老师
老师,3月份我们付了一笔款,计入了预付账款,3月底收到发票,我冲了预付款,入了费用,4月份我们又付了一笔款,入了预付款,结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票,等于说3月份的开重了,到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了,这样的话老师,我可以在六月份把红冲的那些入账后,把之前做的3月的分录做分录,再把3+4月份的发票充之前的预付吗?就是把5月份的发票做到6月份去
请问老师,4月份老板报销的一笔送客户礼品的费用,我做了业务招待费,现在我把这边红冲了,请问我可以把4月份凭证这笔的发票抽出来不要吗
老师,企业所得税年度汇算利润总额为负数,纳税调增后还是负数,这样调增后年度汇算的企业所得税和财报里的利润总额是一样的,但汇算里纳税调整后所得负的少些,这样对吗,需要调整财报吗
老师,中级会计固定资产这节,讲到付款时间超过正常信用条件分期支付时会有未确认的融资费用,在摊销未确认融资费用时有时候计入财务费用有时候说会计入资本化,请问怎么区分计入这两种的娜一种呢,如果计入资本化,能计入哪个科目呢麻烦老师解答下这两个疑问
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
因为送礼品需要代扣个税的,当时没身份证什么的没有弄,我跟老板商量就不报销了,他私人送
老师的意见,你不要去红冲,年底纳税调增 金额大吗?
就2000啊,可是招待费本身它就需要调增的,哪怕调增也不是你不叫个税的理由吧
我摘要里著名了礼品,发票是首饰啊
为什么不红冲可以说说吗
你好!红冲凭证,把之前的原始单据抽取出来,是不符合准则规定的
你们公司有沒有什么奖励活动?奖励给员工的
没有啊,所以不知道怎么弄了
你红冲了,不抽出来就行了
这样没有税务风险
那到时怎么解释
就说没经验,当时以为能报销
后来知道那样不行,就红冲了
那就是说我可以红冲,但是发票不要拿出来,是这个意思吗
是的!同学,不要拿出来!
这张报销单还报销了其他的费用,我只红冲这个礼品费用,可以吧
可以的,所以更不能抽出凭证来了,本来金额不大,性质搞的还严重
不是抽出凭证,是吧这张礼品发票拿出来,凭证不变的,相当于没有这张发票
如果不行,那我就直接红冲,之前的发票就放那里不理他,原封不动
明白,这发票就是原始凭证
请问一下老师,房租租赁合同申报印花税可以按年申报吗,比如10月份交2024年5月-2025年4月的房租,我什么时候申报印花税才能正确的
一般按次申报,签订时
都没有签订合同,可能之前有,过期之后就一直没有续签过,所以我接手10月付仓库房租我才知道,所以我想知道房租租赁印花税可以按年申报印花税吗,12月申报可以吗
这个要看专管核定,你需要联系专管加上