同学,为什么又红冲了呢
@郭老师 我4月份有一张凭证 是公司的支出凭单和报销单 我这个月要把这张凭证冲回 请问老师 我做相反分录就可以了是吧 那张凭证里的支出凭单和报销单是不是可以不用动 老师
老师,3月份我们付了一笔款,计入了预付账款,3月底收到发票,我冲了预付款,入了费用,4月份我们又付了一笔款,入了预付款,结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票,等于说3月份的开重了,到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了,这样的话老师,我可以在六月份把红冲的那些入账后,把之前做的3月的分录做分录,再把3+4月份的发票充之前的预付吗?就是把5月份的发票做到6月份去
请问老师,4月份老板报销的一笔送客户礼品的费用,我做了业务招待费,现在我把这边红冲了,请问我可以把4月份凭证这笔的发票抽出来不要吗
请问老师,1月份时候修厂房20万我做了长期待摊费用,然后摊销,现在5月份又修缮厂房15万,修了这么多我想两笔加起来做到固定资产,但是之前已经摊销了4个月,我可以把剩余的长期待摊费用17万和现在这笔15万转到固定资产吗?
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
老师,我想问下是小规模升为一般纳税人年收入超过500万,说的是不含增值税的收入,还是含的呢?
钢管进项规格27给客户开销项规格26.7,这样可以吗,
房产中介,公司是小规模的,法人以个人名字签的收购合同(不是以公司名义收购的,款也是法人私户转的),从房东手里收购房子但是产权没过户,收购之后公司完成装修,装修好了再卖给客户(如50万收购房子精装修后卖70万)这类业务有哪些税收风险,是否有能够合理规避税务问题的方案
钢管进项规格27给客户开销项26.7,这样可以吗
因为送礼品需要代扣个税的,当时没身份证什么的没有弄,我跟老板商量就不报销了,他私人送
老师的意见,你不要去红冲,年底纳税调增 金额大吗?
就2000啊,可是招待费本身它就需要调增的,哪怕调增也不是你不叫个税的理由吧
我摘要里著名了礼品,发票是首饰啊
为什么不红冲可以说说吗
你好!红冲凭证,把之前的原始单据抽取出来,是不符合准则规定的
你们公司有沒有什么奖励活动?奖励给员工的
没有啊,所以不知道怎么弄了
你红冲了,不抽出来就行了
这样没有税务风险
那到时怎么解释
就说没经验,当时以为能报销
后来知道那样不行,就红冲了
那就是说我可以红冲,但是发票不要拿出来,是这个意思吗
是的!同学,不要拿出来!
这张报销单还报销了其他的费用,我只红冲这个礼品费用,可以吧
可以的,所以更不能抽出凭证来了,本来金额不大,性质搞的还严重
不是抽出凭证,是吧这张礼品发票拿出来,凭证不变的,相当于没有这张发票
如果不行,那我就直接红冲,之前的发票就放那里不理他,原封不动
明白,这发票就是原始凭证
请问一下老师,房租租赁合同申报印花税可以按年申报吗,比如10月份交2024年5月-2025年4月的房租,我什么时候申报印花税才能正确的
一般按次申报,签订时
都没有签订合同,可能之前有,过期之后就一直没有续签过,所以我接手10月付仓库房租我才知道,所以我想知道房租租赁印花税可以按年申报印花税吗,12月申报可以吗
这个要看专管核定,你需要联系专管加上