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收到1万元燃气发票,本月需做进账税额转出,这次发票的分录怎么做

2024-11-14 16:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-14 16:05

借:管理费用-燃气费等 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款
借:管理费用-燃气费等 贷:应交税费-应交增值税-进项转出

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借:管理费用-燃气费等 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款
借:管理费用-燃气费等 贷:应交税费-应交增值税-进项转出
2024-11-14
同学你好 开的专票吗?要转出 借其他业务成本 贷进项转出
2024-11-15
同学您好! 缴费时,凭POS小票和交费凭证: 借:预付账款 3000 贷:银行存款 3000 收到本月实际用量发票1500元时: 借:原材料-燃气费 1500 贷:预付账款 1500
2024-03-01
销项负数不用做进项转出的,你的正数销项税额加上负出销售税额合计就可以了。
2023-03-14
您好,可以的,这个能抵扣的
借:其他业务成本
贷:银行存款
2025-06-03
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