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老师,我想问下,10月份我们有进项税额转出3014.18元,增值税是销项-认证发票-进项税额转出吗?老师能说怎么写结转增值税的会计分录吗

2024-11-18 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-18 09:04

你好,这个是应交税费,应交增值税进项税额转出。

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齐红老师 解答 2024-11-18 09:04

你是原因要转出? 比如你用在福利用于员工福利的话就借,管理费用,福利费贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。

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快账用户9432 追问 2024-11-18 09:07

老师,我们进项发票比较多,入账都是先入到待认证进项税,进项税额转出3014.18元是冲减待认证进项税额吧?

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快账用户9432 追问 2024-11-18 09:10

老师,我们是采购折让进项税额转出

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齐红老师 解答 2024-11-18 09:16

你好,是的,你说的这种情况就按你的做就可以了。进入到待认证进项就冲减待认证进项。

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快账用户9432 追问 2024-11-18 09:30

老师,但是我还是不会做会计分录,我的销项税额是169831.57元,认证发票是159294.51元,进项税额是3014.18元,交的增值税是13551.24元,麻烦老师帮列一下会计分录可以吗

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齐红老师 解答 2024-11-18 09:31

你好,你的这个是还没有认证就转出了,是吗?

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齐红老师 解答 2024-11-18 09:32

如果是这样子的话,跟你上面说的这几个进项销项与交的税是没有关系的,因为他只是放在待认证进项里面。

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齐红老师 解答 2024-11-18 09:32

然后从待认证进项税额里面转出。

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快账用户9432 追问 2024-11-18 09:38

老师,发票是已经认证过了

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齐红老师 解答 2024-11-18 09:39

你好,你已经认证了,但是你上面没有体现出转出的进项税额。

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快账用户9432 追问 2024-11-18 09:48

那是要怎么体现呀 老师,我上一任会计都没有用进项税额转出的这个科目

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齐红老师 解答 2024-11-18 09:58

你好,那他之前转出的时候是计入什么科目的?

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快账用户9432 追问 2024-11-18 10:01

放到待认证进项税的借方负数

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齐红老师 解答 2024-11-18 10:02

你好,那你现在就从待认证进项税里面做转出。

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快账用户9432 追问 2024-11-18 10:03

具体要怎么转? 老师

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齐红老师 解答 2024-11-18 10:04

你好要看你之前拿到发票是怎么做的凭证,然后才能做现在的凭证。

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快账用户9432 追问 2024-11-18 10:08

老师 ,原来是这么做的分录

老师 ,原来是这么做的分录
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齐红老师 解答 2024-11-18 10:09

你现在借应付,应付账款贷,库存商品,应交税费,应交增值税进项税额转出。

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快账用户9432 追问 2024-11-18 10:12

老师,货没有退,是厂家给的折让

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齐红老师 解答 2024-11-18 10:12

您好,这个是一样的。货,你可以不用退,但是金额减少了。

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快账用户9432 追问 2024-11-18 10:13

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-11-18 10:13

你好,不用客气的了。

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你好,这个是应交税费,应交增值税进项税额转出。
2024-11-18
借销项税额2 转出未交增值税1 贷进项税额3 借进项税额转出1000 贷转出未交增值税1000 借未交增值税9000 贷转出未交增值税9000
2021-10-02
您好,是的,不管正负,按余额方向把进项税结转到未交增值税,保证进项销项余额是0
2023-09-28
您好 是的 这样写分录正确的
2022-05-19
你好,销项税额,进项税额具体的金额分别是多少呢? 
2023-03-18
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