你好,这个是应交税费,应交增值税进项税额转出。

老师您好,上月红冲的已认证抵扣进项发票,我做了进项税额转出,请问期末结转是做会计分录:借应交税费-转出未交增值税、进项税额转出,贷应交税费-未交增值税吗
你好,老师我想问下,月末结转,是不是进项,销项都要分别结转?进项税额转出,预交增值税
老师 我问下,我10月份的增值税销项税额是98,813.23,进项税额只有1,485.09,现在结10月的账,这个增值税应该怎么结转呢,需要结转吗同,税费还没有交
我这个月销项税额是10000元,认证的进项税额有12000,那么结转增值税会计分录怎么做,
我想问一下每个月的增值税进行税额和销项税额是怎样结转的 怎么做分录呀 月底直接从进销项税额结转到未交增值税行吗 还是分进销项哪个金额大 结转到转出未交增值税 完整的分录给写一下吧 感谢
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法
医疗服务直接免征增值税的税务政策麻烦发一下
老师您好,股票回购后,会增加股票价值,每股市价不一定增加还是降低,现金股利发放后每股市价会降低,这么记对吗
老师你好,这笔分录预收那里错了,预收定金是另外一个客户的,要调,但是现金给里面的熊已经用了,账怎么调呢? 借 库存现金50000 贷 预收账款~定金50000 借 其他应收款~熊老师50000 贷 库存现金50000
老师,请问一下客户汇20万给我们开13%发票,我们转20万给供应商开3%,主要是客户想开13个点发票,老板说难道我欠供应商的钱,我不能转20万吗?这道理是否也说得通呢?(只找董孝彬老师,其他老师勿接)
危化车辆购买为170万,折旧年限是多少
你是原因要转出? 比如你用在福利用于员工福利的话就借,管理费用,福利费贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。
老师,我们进项发票比较多,入账都是先入到待认证进项税,进项税额转出3014.18元是冲减待认证进项税额吧?
老师,我们是采购折让进项税额转出
你好,是的,你说的这种情况就按你的做就可以了。进入到待认证进项就冲减待认证进项。
老师,但是我还是不会做会计分录,我的销项税额是169831.57元,认证发票是159294.51元,进项税额是3014.18元,交的增值税是13551.24元,麻烦老师帮列一下会计分录可以吗
你好,你的这个是还没有认证就转出了,是吗?
如果是这样子的话,跟你上面说的这几个进项销项与交的税是没有关系的,因为他只是放在待认证进项里面。
然后从待认证进项税额里面转出。
老师,发票是已经认证过了
你好,你已经认证了,但是你上面没有体现出转出的进项税额。
那是要怎么体现呀 老师,我上一任会计都没有用进项税额转出的这个科目
你好,那他之前转出的时候是计入什么科目的?
放到待认证进项税的借方负数
你好,那你现在就从待认证进项税里面做转出。
具体要怎么转? 老师
你好要看你之前拿到发票是怎么做的凭证,然后才能做现在的凭证。
老师 ,原来是这么做的分录
你现在借应付,应付账款贷,库存商品,应交税费,应交增值税进项税额转出。
老师,货没有退,是厂家给的折让
您好,这个是一样的。货,你可以不用退,但是金额减少了。
好的 谢谢老师
你好,不用客气的了。