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老师,我们公司A和公司B签订了工程施工合同,而A公司和C劳务公司签订的劳务合同,现在3个公司签订了劳务代发协议,C公司的劳务人员工资由B公司代发掉了,因为每次给老板也按照劳务人员代发了工资,现在工资发了40万了,个税特别高,怎么办?可以零申报?如果0申报有什么后果?

2024-11-21 13:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-21 13:11

你现在是B公司还是C公司?

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快账用户6439 追问 2024-11-21 13:38

B公司和C公司都是我们自己的公司

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快账用户6439 追问 2024-11-21 13:39

针对C公司的个税怎么处理?可以0报?

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快账用户6439 追问 2024-11-21 13:40

老板不想交税,我该怎么办?

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齐红老师 解答 2024-11-21 13:49

你们员工工资收入很高?

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齐红老师 解答 2024-11-21 13:50

员工工资有附加扣除,都扣了吗?

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快账用户6439 追问 2024-11-21 13:56

都扣除了

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快账用户6439 追问 2024-11-21 13:57

因为是拨出来的工程款,按照劳务费发放了

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快账用户6439 追问 2024-11-21 13:59

现在老板说,让我进行0申报,不按照实际的发放,这么做可以?

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齐红老师 解答 2024-11-21 14:12

不按实际报,不合规,有风险

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齐红老师 解答 2024-11-21 14:32

没有代扣代缴可能有罚款,员工个税没申报 补交税款滞纳金 (也可能让企业承担);

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你现在是B公司还是C公司?
2024-11-21
A公司借应收账款240在主营业务收入应交税费,借银行存款贷应收账款150➕50 借主营业务成本贷应收账款40 c公司借应收账款40贷主营业务收入应交税费 借应付职工薪酬贷、应收账款40 出一个委托书,委托发放工资的证明 这个50是收到的个人支付给A吗?还是C公司?
2024-12-09
您好!对于B公司来说,收到的40万人工费需要视为公司收入,并据此计算并申报相应的个人所得税。账务处理方面,B公司应如下做账: 借:应收账款(或银行存款) 400,000元 贷:应交税费-应交个人所得税(根据税率计算) 主营业务收入 400,000元 A公司作为中间方,如果没有实际支付给B公司的费用,则不涉及具体的会计处理。如果有支付,则需要根据实际支付情况进行相应的会计分录处理。
2024-10-30
您好,1未开票也要先入成本费用,这是权责发生制,开票后先冲回再按发票做分录  借:工程施工-合同成本-劳务费    贷:应付职工薪酬-劳务费 借:应付职工薪酬-劳务费   贷:应收账款(A) 2.开1%专票就是多个进项税,分录还是上面的 3.B公司申报员工个税,由开票方申报
2024-11-21
B 公司账务处理 收到 C 公司代发人工费 借:应收账款 - A 公司 400,000 贷:主营业务收入 396,039.60(400,000÷(1 %2B 1%)) 应交税费 - 应交增值税(销项税额)3,960.40(400,000÷(1 %2B 1%)×1%) 实际确认人工成本(假设人工成本为 30 万,具体根据实际情况) 借:主营业务成本 300,000 贷:应付职工薪酬 300,000 收到 A 公司支付剩余款项(如果有)或者结算清楚后 借:银行存款(实际收到金额) 贷:应收账款 - A 公司(相应金额) A 公司账务处理 C 公司代发 B 公司人工费用时,A 公司作为中间环节暂不处理该笔人工费用的支付,因为实际支付方是 C 公司,A 公司重点关注和 B 公司的劳务服务采购关系以及和 C 公司的工程服务销售关系 确认从 B 公司取得劳务服务并取得发票 借:工程施工 - 合同成本 - 人工费 396,039.60 应交税费 - 应交增值税(进项税额)3,960.40 贷:应付账款 - B 公司 400,000 向 C 公司提供工程服务并开具发票(假设工程总价为 100 万,仅为举例方便,根据实际情况调整) 借:应收账款 - C 公司 1,000,000 贷:主营业务收入 917,431.19(1,000,000÷(1 %2B 9%)) 应交税费 - 应交增值税(销项税额)82,568.81(1,000,000÷(1 %2B 9%)×9%) 收到 C 公司工程款后 借:银行存款(实际收到金额) 贷:应收账款 - C 公司(相应金额)
2024-12-05
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