同学你好,账务处理的顺序 1)8月的工资,8月计提,就针对个税的部分做分录 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 应交税费-应交个人所得税 2)9月发放工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 3)10月初申报个税, 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款

老师,您好!我们是比如7月30日发6月工资,在8月申报7月的个税,7月申报的个税是6月的工资是吗?有员工的工资超过5千,需要交个税,那我怎么做6月的工资表呢?因为发放6月的工资表是在7月做的,但个税是8月才报的,这样我也不知道当时个税需要扣多少呢
员工社保是公司全部承担的,申报工资的时候还是有将个人部分写开。因为是做的先发再申报,8月发了工资,9月才申报,个税也是9月扣。做账我是,计提借,管理费用-职工,贷,应付职工薪酬。发放:借应付职工薪酬,贷社保个人部分,贷个税,银行存款。但是这样银行存款发出去带的金额和8月实际发放的金额就对不上了 ,或者说,个税部分我应该单独做一个分录计提吗?九月做账再来发放。那个人社保部分应该怎么做呀,因为申报工资,填基本养老,医疗的时候有填。求求老师们救救孩子吧
您好,发放工资时候,一共三个人忘记扣一个人的个税了再工资表里,但是个税app上扣了,比如这个月工资100,个税一共20,,忘记扣个税的那个人金额10,会计分录是计提,借管理费用100贷应付工资100,发放工资时,借应付工资100贷银行存款80应交个税20,交个税时借其他应收10贷银行10,是这样吗还是像我这种结果怎么做呀
2月份工资表里,有一个员工个税少扣,在三月份发放2月份工资的时候,做了其他应收, 借:应付职工薪酬 借:其他应收款 贷:银行存款 贷:其他应收社保 贷:其他应收公积金 贷:个税 少扣的这部分个税,在做三月份的工资时在工资表中剪掉了这一部分,3月份计提工资是按减掉后工资计提的,4月份发三月份工资的时候怎么冲掉其他应收那部分
老师,我们做10月份工资的时候没有计提个税,报税的时候发现有个员工需要缴纳。个税已经交上,分录为借:应交税费-个人所得税10 贷:现金10 到月底发工资的时候分录是不是做借:应付职工薪酬500 贷:应交税费-个人所得税10 银行存款490 这样可以吗
请问老师,企业换法定代表人了,银行需要变更信息吗
老师您好,今天可以查成绩了吗?初级的考试,如果可以查,能分享一个链接吗?在手机上可以查询的链接
老师:您好!想请教一下。单位有个员工因为家人患有抑郁症,所以要辞职回家照顾家人,但辞职后又没有收入,希望单位在提交社保减员时把减员理由填写成非本人意愿,他才可以领取失业金。但单位担心员工会后期以“非本人意愿”的理由告单位要赔偿金,这件事情如何处理比较好?
请问老师,出口的电子口岸卡,挂失补办后,里面原来的报关单等信息,还有吗
老师你好,征地费计入无形资产,摊销年限是多少?急急
老师,我们法人成立了两个公司,现在想把法人社保转到另外一个公司,暂停原因咋写,工资不停发?
公司无票费用报销怎么处理
老师,我进项发票是电脑主机和显示器分开的,然后销售合同是一套,价格打包的,我开销项发票打包开一套可以吗?
不同的供应商对同一种货物开的发票税收分类编码不一样怎么办,他们说按照他们的业务资质来开的,变不了,我销项分类编码如何确定
请问平台这个月更换了主体,下个月报4-6月收入应该怎么申报
所以, 1)你发工资时,本身就是税后工资,而不是说在哪个月扣完工的钱 2)发放工资的次月初,申报个税,此时,再从账上把个税交给国家