开不征税的发票就是了哈,为啥要开带税率的呢?

老师你好,我们是批发零售公司,销售图书,去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票,老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行,不给对方付款,但是在今年8月份的时候,他们会计误给红冲了这张票,也没告诉我们,也没给我们红票,现在税务局风险提示了,说是企业所得税税前扣除问题,要约谈我们,我们和对方公司联系,他们今天又重新给开一张一样的发票,但是要让过一下流水,不然他们没办法平账
老师,你好。我们公司2022年4月认定为科技型中小企业,我们在上个月的所得税申报时 “7.1 企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(科技型中小企业按100%加计扣除) 填了”30955.17,现在收到提醒函 研发费加计扣除额:30955.17 提示提 醒信息:您单位为企业所得税查账征收纳税人,《A200000中华人民共和国企业所得税月 (季)度预缴纳税申报表》中第7行“减:免税收入、减计收入、加计扣除”中加计扣除 优惠金额为1000的整数倍或者≤100000,可能存在享受不应享受的优惠事项的问题,这个是什么原因?
请问2022年我们公司有笔40万的订单,已经全部发货,有10几万余款还没回款,但是已经提前给甲方公司开具了部分发票,因为涉及到年底企业所得税问题,是不是应该在12月份把之前提前开的发票(未结转主营业务成本)冲回,并重新按货款总金额计算增值税,这样冲减利润后是不是就少缴纳了企业所得税?还可以享受小微企业100万内的所得税优惠?
老师您好,我们是小企业会计准则。2021年总共多记了23万的管理成本(借:管理费用 贷:其他应付款),现在需要把这部分金额转出,并补缴相应的企业所得税。问题1:我2022年还没有结账,用未来适用法,是不是可以直接在2022年12月份把这部分金额一次性转出?具体分录应该怎么录呢?问题2:录完分录之后,还需要去系统里更正2021年的企业所得税报表和财务报表吗?2021年亏损7万,如果调整完这23万,应该是盈利16万,那么就需要补缴4000元的企业所得税。可是如果直接在2021年企业所得税报表把管理成本减少23万的话,2022年的数据也会有影响,这不就等同于我多调整了一次吗?但是如果不调整2021年的报表,2022年亏损30万,就算去掉这23万的成本,2022年依然还是亏损,不需要缴纳企业所得税,那需要补缴的4000元怎么体现呢?谢谢!
了莱医药制造公司(增值税一般纳税人),是國家需要重点扶特的高新技术企业,这公司,202%季取得销售收人6000万元,投资收益80万元,发生销售成木2200万元,营业外支出1007元,税金及附加120万元,管理费用960万元,销售我用1900万元,财务我用180万元。当年发生的其中部分具体业务如下:(1实际发放职工工资400万元,发生职工福利费支出60万元、职工教育经我支出15万元,拔缴工会经费6万元。(2)管理费用中含业务招待费80万元,研发费100万元。(3)销售费用中含广告费800万元,业务宣传费300万元。(4)投资收益中含国债利息收入10万元。要求:根据上述资料,回答下列问题。《企业所得税率25%,高新技术企业减按15%)《共10分)(1〕计算利润总额。(2分)(2)计算工会经费、职工福利费和职工教育经费应调整的应纳税所得额。(2分(3)计算业务招待费、研发费应调整的应纳税所得额。(2分)(4)计算广告费和业务宣传费金额应调整的应纳税所得额。(2分)〔5)计算2020年度应纳企业所得税额。(2分)
这个好做公司的费用吗?可以的话计入什么二级科目呀
一般纳税人和小规模纳税人对于开专票还是普票有什么规定没有
养生馆收入印花税要报吗?选哪个
老板名下有两个公司:A公司正常生产经营有营收,B公司辅助A公司过账用。就是A公司收到钱假设120W,借款给B,B在借款给非职工个人,这样把钱拿出来,最后这个钱是不还的,那么我的账怎么消化掉呢?B对于A是其他应付款,付不出去转作营业外收入?B对于非职工个人是其他应收款,收不回来转作营业外支出?一来一往平了,也不用缴企税,这样经得起税局查账吗?应该做好哪些资料备税局查账@郭老师
老师工作服可以计入劳保费吗
老师,请问预收账款,没有开票,是不是都要先确认收入申报税了?
老师好,小规模公司确认未开票收入,增值税申报表填哪里呢
老师 临时工工资计入哪里
养生馆报增值税选劳务还是服务
缴纳印花税时买卖合同的应税凭证名称填啥
我们开的是不征税,不用交增值税,我现在想问的是,这项收入需要交所得税吗
现在没有收到款,没法确认收入。因为那个不是你们提供服务。在收到钱的年度确认
那我们开票的当月应该怎样做会计分录呢
没有收到款,暂时不做分录的。
建议还是咨询当地税局12366,万一税局要求你必须按开票先交税,就得先做营业外收入
我们的外账会计在开票的当月,就记入了营业外收入,这样的话是不是要交所得税呢
是的,做了营业外收入就得交税。,还是先咨询12366再说哈