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老师好!2022年分别三个月开了三张专票,金额合计一万多,这个拿票人忘了给上级结果过了期限,不给报销,货款一直未给,这个月说让重开再重新申请报销,经理就让连同本月货款和那三张票的金额开了一张票,请问2022年这三张票不冲红可以吗?经理不让冲怕麻烦,多交税就多交吧

2024-11-24 09:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-24 09:24

你好,实际业务的话是可以冲红的, 这样操作的话,你们是有虚开发票的嫌疑

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快账用户8111 追问 2024-11-24 09:29

对方没有认证发票也没有做账,抵扣联和做账联拿回来,有二张的做账联说找不到没有拿过来,那我们怎么做正确

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齐红老师 解答 2024-11-24 10:01

你好,专票的话是可以冲红的,不用必须收回所有联次

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快账用户8111 追问 2024-11-24 10:15

那我们不冲红可以吗?拍退税引起稽查

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齐红老师 解答 2024-11-24 10:26

你好,按规定的话是不可以的,因为你没有实际业务,有点虚开增值税专用发票的嫌疑

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相关问题讨论
你好,实际业务的话是可以冲红的, 这样操作的话,你们是有虚开发票的嫌疑
2024-11-24
您好,这个是对的,因为前面已经交过税了,你一负一正,并不影响增值税
2025-07-14
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2025-07-13
你好;  1. 你去申请修改即可; 你是不是分录没有作对哦  ?  你 不管系统怎么报的; 你都要按照你实际开票 和红冲发票来做账; 体现你多缴纳税费的哦   
2022-10-27
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