你好,是的,就是你说的这样。

老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
你好,老师,我们是国企,给厂房安装了锅炉房,天然气公司给我们开了施工费的发票,然后我看了一下这个安装清单,除了很小的一部分人工费之外,锅炉房的安装占了很大一部分,然后其他安装了一些钢管转换键,阀门之类,我现在的问题是老板让我们把这个发票入固定资产,发票金额有20万,但是上面开的是施工费,我们要不要对方重新给我们开一张发票,他既然是施工费的话就是费用,怎么能入固定资产呢,老师,你觉得呢
我们把个人独资企业的小规模纳税人的药店,这个转让不涉及工商和税务股权转让和营业执照转让,他只购买我药店的店铺、装修、办公用品、客源、等,对公账户支付转让费200万给我们,要求我们必须开增值税专用发票给他,请问我们应该具体开什么内容的专票给他呢?我们药店可以开吗?这个涉及到需要交多少税呢?
老师们,企业从外面租了两台设备。对方已经开发票过来了。一般纳税人,不含税792035.4,税额是:102964.6. 每个月对公转给对方32113.00元。我们租这两台设备回来。又转租给其他公司,他们每个月转款33113.00元。我们公司还未开票给对方。 分录如下: 收到发票分录如下 借:固定资产——融资租入 应交税金——进项 贷:应付账款——XX租凭公司 每个月转款分录如下: 借:应付账款——XX租凭公司 贷:银行存款 转租给别的公司每个月收到款 借:银行存款 贷:预收账款——XX公司 租期满后开票租凭票给对方分录如下 借:预收账款——XXX公司 贷:固定资产——出租 应交税金——销项税 以上分录是否正确。还有没有需要注意和补充的?
老师,请教一下,就是公司没专票开了,但是客户还是要走对公账户转货款,他只需要开普票,然后喊他转另一个没开展业务的小规模纳税人,然后给他开好像1%纳税的普票这边商贸公司以前都是0申报,现在收款开票,实际是一般纳税人这个公司的,然后这边一般纳税人财务经理,让我填小规模纳税人那边管理员信息,把我名字设置成财务负责人,这种合规吗,我有没有什么风险呢?
公司给与奖励,现金流怎么入
老师,您好!我公司股东变更是在2026年1月,那么现在3月做2025年度汇算和工商年报时,股东信息按变更前的还是变更后的?
上年计提了6500的办公费,今年经理拿过来6500的机票和火车费的发票,能用在去年吗?
你好老师 我们这边有个异地的项目,个数是不是也需要申报
因为我们是自建房屋,然后审计问我们公司房屋建筑物什么时候开始动工的,这个我应该以什么证明为标准去提供?
老师,会计学堂实操课程怎么全部更新的账务处理,其他管理会计实操怎么没有更新了呀,刘宏伟老师的课最新也是2024年的
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,我又要去上班,又要考证,我都焦虑了,听天由命吧,不过就算了
老师,单位有2个内账会计,现在老板让2个内账会计记录的成本,费用,利润一致了,月底进行对账,有没有可以提供的意见呢。单位涉及的项目有好几个,
老师,问一下公司实缴资金是法人汇公司账户还是股东汇公司账户的
生产部门发生的制造费用,月底制造费用是不是要结转到生产成本—制造费用中?