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我有一张专票是小规模期开进来的,后来公司转为一般纳税人后被勾选抵扣了,专管员让更正增值税报表进项转出,进转出的话我需填在附表二哪一行?

2024-11-27 14:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-27 14:27

你好,进项税额转出额里面其他就行了

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快账用户1080 追问 2024-11-27 14:29

第23B行,其他应作进项税额转出的情形,这行吗?

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齐红老师 解答 2024-11-27 14:37

你好,是的,就是这个就好了。

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快账用户1080 追问 2024-11-27 14:37

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-11-27 14:40

你好,不用客气的了。

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你好,进项税额转出额里面其他就行了
2024-11-27
就是在你勾选的那个月的申报做进项转出
2024-02-21
同学,你好 这个需要进项税额转出的,转到成本或者费用
2024-08-05
必须先做进项税额转出 24800 元,同时勾选 12 月重开的同金额专票正常抵扣;转出填在附表二第 20 栏 “红字专用发票信息表注明的进项税额”,第 13 栏会自动汇总该金额 申报与勾选 12 月所属期申报时,在附表二第 20 栏填 24800(对应《红字信息表》税额),系统会自动计入第 13 栏合计国家税务总局青岛市税务局。 同时在增值税发票综合服务平台正常勾选 12 月重开的专票,参与当期抵扣。 账务处理 冲红原票: 借:相关成本 / 费用 24800(红字) 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 24800 勾选重开票: 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额) 24800 贷:相关成本 / 费用 24800
2026-01-06
你好,这个你意思是已经认证了,但是也都转出了,对吗?
2023-11-27
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