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我有一张专票是小规模期开进来的,后来公司转为一般纳税人后被勾选抵扣了,专管员让更正增值税报表进项转出,进转出的话我需填在附表二哪一行?

2024-11-27 14:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-27 14:27

你好,进项税额转出额里面其他就行了

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快账用户1080 追问 2024-11-27 14:29

第23B行,其他应作进项税额转出的情形,这行吗?

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齐红老师 解答 2024-11-27 14:37

你好,是的,就是这个就好了。

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快账用户1080 追问 2024-11-27 14:37

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-11-27 14:40

你好,不用客气的了。

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你好,进项税额转出额里面其他就行了
2024-11-27
就是在你勾选的那个月的申报做进项转出
2024-02-21
同学,你好 这个需要进项税额转出的,转到成本或者费用
2024-08-05
你好,这个你意思是已经认证了,但是也都转出了,对吗?
2023-11-27
1.填写附表2:通常在附表2的“二、进项税额转出额”部分进行填写。具体是“第14行‘免税项目用’”,用于记录购进免税货物、接受免税应税劳务或应税服务而支付的进项税额。在“税额”栏填写需要转出的进项税额。 2.调整其他报表:需要调整增值税申报表,将原来已抵扣的税额进行冲减,即将7月份已抵扣的税额从相关科目中减去。如果该笔进项税额已经影响到了财务报表(如利润表、资产负债表等),也需要对财务报表进行相应的调整。 3.会计分录:对于进项税额转出的会计分录:借:原材料/库存商品贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2024-05-08
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