那你们算一下的,你是发工资交个税交的多还是企业所得税多 企业所得税小型微利企业5%,非小型微利企业25%的。
老师麻烦问下,对于一般纳税人进行所得税汇算清缴时其中有一个表职工薪酬支出及纳税调整明细表,这个表最后13行合计数是账上的所有管理费用吗 还有老师,就是我在做汇算清缴时填报所得税年度纳税申报表A表时,如果算的19年应纳税所得额为负数,是不是我前三个季度预缴的所得税要都退回来?
老师,去年有几个员工工资没发全,假如10万,我也没记提,现在税务局说可以让个税汇算清缴的时候加上然后交税这样 但是这10万我做分录做到了以前年度损益调整,那这样的话,我在做企业所得税汇算清缴的时候工资薪酬那里要不要加上这个10万? 还是2021汇算清缴的时候加上?
老师你好,我想问下一个月社保所在单位有工资薪金所得,在兼职单位又有劳务报酬所得,他们都是分开预缴了个税,那么到年底汇缴清算的时候还会要再缴纳个税吗? 比如工资薪金每个月2万元,社保所在单位是按照扣除5000元来预缴的个税,劳务报酬每个月15000元,劳务用工单位是按照15000*(1-20%)*20%来预缴个税,那么到年底汇缴清算还需要补交个税吗?
师员工在我公司工资是45900元,其中1月份缴纳个人所得税是2.08元,在另一个公司工资是20020元,这种情况个人所得税还用汇算清缴吗,年度收入未超过12万而且已经预交了2.08元的个人所得税,这种情况就不用补税了是吧就是免税申报是吧,那基本减除额汇算清缴是不用选择是吧,因为已经预交2 .08元税款了所以不用汇算清缴了,要是没有预交税款两处工资不超过12万那是不是嘚汇算清缴来补交个人所得税呢
如果公司发工资45万,但是因为某种原因都不想缴纳个税,那么每个人工资差不多12000-15000(社保不交),都是中国人,个税每个人按20%至少2400每个人,就算12个人,就是28800,那么如果我现在开个建筑劳务公司,开45万劳务发票,增值税超30万全额缴纳3%增值税,也就是13106.8元增值税,所得税不超过100万按照5%缴纳,那么我们没有成本额情况下45万全额纳税22500元所得税,税收个税增值税所得税就是28万至少,那么如果这笔工资不入账损失42万成本但是也不用28万税费,到底哪个划算
老师,公司2024年被稽查,然后在2025年3月补缴了2021年的增值税,补交了2021年和2020年所得税。所得税是因为有些劳务费多列了,有些汽油费和餐费多列了,说公司没有车辆不能入汽油费,餐费要入到招待费不能入差旅费,这样所得税都补交了,还要倒回去调2020和2021年的这些费用吗?
老师金碟软件有试算平衡表吗
商贸公司,怎么结转成本,
注销前有19万预付款收不回来发票,有啥后果
老师,我计账凭证是A4纸大小,银行回单应该如何粘贴,银行回单一般是一张A4纸三张或两张回单的
请教老师,我去年这笔分录多做了,也就是说流水里已经付了工资,我又做了一笔支付工资,这个怎么调整?
想问一下,怎么操作在电子税务局先补交以前年份的印花税,然后税局再退回来给企业。
假设3月初的汇率7.1,3月收到美元0.1未结汇,3月末汇率7.2,我用3月最后一个工作日的汇率进行结转,借应收账款美元户0.01,在财务费用汇兑损益0.01。 下月我收到一笔美元,并且结汇,结汇时把上月美元0.1起结汇,这种情况下,我的会计分录与金额该怎样填写
没有实际业务,找进项发票进来公户付款过账,然后对方扣除税点返回个人账户,怎样做会计处理
请问老师电子税务局查询以前年度增值税电子普通发票,没有查询到是不是就是收到的假发票
小型微利企业年收入不含税不超过100万是吧
小型微利企业和收入没有关系的,资产5000万以内,人数300人以内,应纳税所得额300万以。