可以的,可以这样处理
你好!我公司付劳务费时借:预付账款贷银行存款,收到发票时借工程施工,贷预付账款,8月份收到发票时把本来应该计入借工程施工A项目的计入了B,还结转了A的成本,请问该怎么调整会计分录?
老师:公司付给担保公司担保费是4000元。借.预付帐款-4000,贷:银行存款40000。担保公司收到款后开来发票。借,工程施工-费用4000.贷:预付帐款。那么月底,工程施工要结转为主营业务成本吗
老师!小规模的建筑公司!买水泥石材时,1、能拿到发票的,付款时:借:预付账款,贷:银行存款,取得发票时:借:工程施工 贷:预付账款,项目取得收入时:借:主营业务成本 贷:工程施工,2、没有发票的,付款时:借:工程施工 贷:银行存款 项目取得收入时:借:主营业务成本 贷:工程施工,这样理解对吗
老师您好,请问5月6号支付一笔劳务费,未收到发票怎么做分录,借:预付账款,贷:银行存款吗?5月末需要转入工程施工-劳务费吗?还是等收到发票后再转入工程施工-劳务费呢?
我们是建筑公司发生劳务费先转帐后开发票,借预付,贷:银行,然后收到发票,工程施工,人工费,预付帐款
到底无形资产摊销计不计入营业现金净流量?
老师,试用期可以不缴纳社保吗?
凭证可以半年的凭证装订在一起吗
老师,您好!我想问一下溢价发行债券,在算什么的时候,需要考虑溢价的部分
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
老师,比如委外加工的产品。ERP系统是有入库单价的对吗?如果自制的成品核算出来成本,在ERP里面也有入库单价对吗?
今年发放去年到今年的工资,发放的凭证需要附上去年到今年的每月的工资表吗
海关原产地证需要中英文章吗 没有可以做吗
当月销售额达到500万,当月升为一般纳税人,次月怎么报税表怎么填