一、分析前期账务处理情况 在之前的业务中,A账套当无进项税额需要抵扣B账套进项税额从而当月不交税时,做了如下分录: 借:应交税费——增值税——销项税额 贷:应付账款——抵扣B进项税额 这意味着A账套通过记录一笔应付账款的方式,来体现对B账套可用于抵扣自身销项税额的“负债”关系。 后来B账套抵扣A账套进项税额且进行了相应账务处理,并且目前A用B的进项税额已经通过B抵扣A的进项税额这种方式“还给”B了,即从实际业务逻辑上,双方在进项税额相互抵扣的往来关系上已经平衡,但A账套账面还挂着应付账款余额,需要进行冲销处理以准确反映实际财务状况。 二、冲抵应付账款余额的账务处理 鉴于双方在进项税额相互抵扣的往来实质已经了结,A账套可以通过以下分录冲抵账面挂着的应付账款余额: 借:应付账款——抵扣B进项税额 贷:营业外收入(或其他适当科目,需根据具体情况确定)

这个月进项开进来,抵扣够了,那不认证抵扣,但做账还是做进去 ,那做账的话分录借原材料,然后应交税费,应交增值税进项税额 其他需要做吗?就是他那个抵扣之后,怎么处理?我之前都是只有两个科目,一个进项和一个销项,增值税费用交掉的话就做掉应交税费已交增值税里面 的,就是想想乡下的那记载销项税额,进项的话,就做到进项税额里面。然后抵扣的话,到时候就一反正抵扣掉。那进跟销就抵掉了剩下在要交的,就是在下个月交调座椅交增值税科目里,然后如果是呃,期末留抵的话,他应交税费–应交增值税科目的话就会是负数,就是应交税费里面的 ,这样可以吗
请教下关于进口业务。进口报关单上境内收货人A 和消费使用单位B是不同的两家公司, 并且在“海关进口增值税专用缴款书”上的缴款单位写了境内收货人的公司A。 我们问过第一家财务公司,他们的解释说,因为B是“消费使用单位”, 才真正拥有货物所有权。 如果缴款书开给A, A因为没有货物所有权,即使进项税缴款书开给A,但A也不能享有进项税抵扣。 这样的说法对吗? 另外,我们又咨询过第二家财务公司,另一种说法是: A可以不充当“纯代理”(即进口买卖的业务实际是B在做,不是A来做); A应该要充当“代理进口”,然后做经销销售给B,相当于对境内销售,再给B开具国内的增值税专用发票; 这样的话,A就可以用海关开具的”进口增值税专用缴款书”上的进项税,来抵扣销售开具给B的国内专用发票上的”销项税“? 上面哪个说法对?
如果内部两个账套,这两个账套一个公司,分别独立记账分别有人管理,但这个账套共用一个缴纳税款账户,申报增值税时一块儿申报,①其中一个账套(简称A)若当月无进项税额需要抵扣另一个账套(简称B)进项税额后当月不交税,这种情况A需要做个分录,记账时借应交税费——增值税——销项税额 贷应付账款——新建办(置业公司)抵扣进项税额②后来A有进项税额,B进项税额不够,当月申报增值税时B又抵扣A进项税额,B也用这种方式记账,现在是A已经不再用B的进项税额抵扣了,A账面上挂的抵扣B进项税额已经由B用A的进项税额数已经相冲抵了(也就是A用B的进项税额已经还给B了),现在是A现在这种情况如何把账面挂着的应付账款余额如何记账冲抵呢?
如果内部两个账套,这两个账套一个公司,分别独立记账分别有人管理,但这个账套共用一个缴纳税款账户,申报增值税时一块儿申报,①其中一个账套(简称A)若当月无进项税额需要抵扣另一个账套(简称B)进项税额后当月不交税,这种情况A需要做个分录,记账时借应交税费——增值税——销项税额 贷应付账款——抵扣B进项税额②后来A有进项税额,B进项税额不够,当月申报增值税时B又抵扣A进项税额,B也用这种方式记账,现在是A已经不再用B的进项税额抵扣了,A账面上挂的抵扣B进项税额已经由B用A的进项税额数已经相冲抵了(也就是A用B的进项税额已经还给B了),现在是A现在这种情况如何把账面挂着的应付账款余额如何记账冲抵呢?
老师,可以解释下为什么几个公司之间环开专票会导致税收损失吗? 假设A、B、C三家企业相互勾结进行环开专票。A企业向B企业虚开一张金额为100万元、增值税税率为13%的增值税专用发票,发票上的税额为13万元。B企业再以同样的方式向C企业虚开一张金额100万元、税额13万元的专票,C企业又向A企业虚开一张同样的专票。 对于A企业来说,它收到C企业开具的发票后,可将这13万元的税额作为进项税额进行抵扣。如果A企业在正常经营中有100万元的不含税销售额,按照13%的税率,它本应缴纳13万元的增值税(100×13%)。但由于有了虚开进来的13万元进项税额可以抵扣,A企业就无需缴纳这笔增值税了,从而减少了应纳税额。但是如果A企业不去开这张发票不就压根不会出现这笔销项吗?绕这么大一圈不也只是用虚开回来的进项去抵掉了虚开出去的销项?
在建工程计入数量与金额
老师您好,请问企业是服务行业开具6%的增值税税额发票,请问企业所得税是按照多少税率计算企业所得税的,比如100万利润得交多少企业所得税,如何计算?
老师您好,去年9月代理记账那边给客户开了一张一万的发票,今年11月客户要求红冲从新开,我现在这账怎么做呢?
老师好!请问现金流量表里有个期末汇率变动对现金的影响,这个怎么填啊
老师,资产负债表里的未分配利润有近300万,年底需要怎么处理吗?
有个单位只想用我的中级会计证,不用上班,只给交五险一金,这有啥风险吗?请老师能给解释一下吗
银行开的对公账户没有开通线上签署三方协议,那如果去银行盖章后,还要去税局窗口办三方协议了吗?
老师这个税费种认定里边没有财务报表,是需要在去核定一下财务报表吗
未分配利润投资的账务处理
老师好,请问:8月份做了商品销售,也结转了成本,实际这个商品并未入库记账,10月才办理付款记账是,冲减8月成本,又重新结转的成本,这个记账处理方式,在年审过程中,会提出怎么样的修改调整方式?谢谢