您好,一预到底 借:原材料 7 贷:预付账款 7 这样就是预付贷方余额3,相当于应付3
7月支付一笔费用,9月取得对方开出的发票,请问是应该7月借:预付账款 贷:银行存款 9月借:管理费用 贷:预付账款,还是应该7月借:管理费用 贷:银行存款 ,然后把9月的发票附到7月的凭证里?
老师,9月份预付款项未收到发票,分录录的借预付账款贷银行存款。10月份收到9月已付款项成本票,应该如何录分录
公司8月底付款给甲客户10万,做借应付账款10万,贷银行,发票9月才收到,账怎么做
8月付款给客户,做借应付账款10万,贷银行,9月收到发票,怎么做账
7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借应收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 借银行存款30万 贷应收账款30万 就这些了吧? 那怎么把预付账款30万冲掉呢?
请问老师,股东2021棉借款给公司,当时没有入账,今年要还款黑股东,该怎么调账
老师,公司收购个人股权,需要先分红吗?需要缴纳税款吗?
老师,城市维护建设税什么时候是7% 什么时候是5%
请问:资料一和资料二两个小题,其他债权投资和交易性金融资产在计算公允价值变动时,为什么其他债权投资-应计利息要扣除,而交易性金融资产-应计利息没有扣除呢
老师你好,我想问一下内账方面的,两个股东,但是收入要分开做应该怎么做帐?
老师麻烦问一下,平台报送的数据,是销售收入的合计数,还是把明细数据一起报送,谢谢老师
公司材料盘要交增值税吗
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
这是安装费用,不是物品
哦哦,那改一下借方嘛 借:管理费用等-安装费7 贷:预付账款 7
借主营业务成本 贷预付款可以不
您好,可以的哦,根据公司的业务做分录,